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  • 索引號 11500114009130151B/2024-00228
  • 主題分類(lèi) 財政
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區發(fā)展和改革委員會(huì )2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區發(fā)展改革委
  • 有效性

重慶市黔江區發(fā)展和改革委員會(huì )2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議。受區政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃(草案)的報告。

2.提出加快建設現代化經(jīng)濟體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。組織開(kāi)展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導,提出相關(guān)評估評價(jià)意見(jiàn)和工作措施建議。

3.統籌提出國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展主要目標,監測預測預警宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀(guān)調控政策建議。研究經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。按照《重慶市定價(jià)目錄》規定的管理權限,負責制定管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。參與擬定財政政策和金融政策。

4.指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側結構性改革。推動(dòng)完善現代化市場(chǎng)體系建設。牽頭推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

5.負責投資綜合管理,擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、

結構調控目標和政策。會(huì )同財政部門(mén)安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。研究提出利用外資和境外投資戰略、規劃及有關(guān)政策。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專(zhuān)項規劃。負責統籌、調度和督促重大項目,研究提出年度重點(diǎn)項目名單及資金平衡計劃。提出產(chǎn)城融合發(fā)展政策建議并編制實(shí)施相關(guān)規劃。

6.推動(dòng)落實(shí)區域協(xié)調發(fā)展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,組織擬定相關(guān)區域規劃和政策。統籌協(xié)調區域合作和對口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮化規劃。組織擬定并協(xié)調實(shí)施以工代賑規劃和易地扶貧搬遷規劃等。

7.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略。會(huì )同相關(guān)部門(mén)擬定推進(jìn)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)的規劃和政策,提出創(chuàng )新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能的政策,推進(jìn)創(chuàng )新能力建設。會(huì )同相關(guān)部門(mén)規劃布局科技基礎設施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃政策。

8.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、社會(huì )安全等各類(lèi)風(fēng)險隱患,提出相關(guān)工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀(guān)調控工作。

9.負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃,統籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設和收入分配制度改革。牽頭開(kāi)展社會(huì )信用體系建設。

10.推進(jìn)實(shí)施可持續發(fā)展戰略,推動(dòng)生態(tài)文明建設和改革,協(xié)調生態(tài)保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

11.貫徹落實(shí)國家公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規、規章。統籌指導協(xié)調全區公共資源交易活動(dòng)。

12.貫徹落實(shí)國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規、規章。負責擬定地方能源發(fā)展戰略、發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

13.承擔區推進(jìn)一帶一路建設工作領(lǐng)導小組、區推動(dòng)長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組、區國防動(dòng)員委員會(huì )、區重點(diǎn)項目辦公室和區重大項目前期辦公室有關(guān)工作。

14.負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。

15.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置

區發(fā)展改革委設辦公室、政工科、國民經(jīng)濟計劃科、固定資產(chǎn)投資科、項目監管科、行政審批科、改革綜合科、生態(tài)能源科、農村經(jīng)濟科、社會(huì )事業(yè)科、公共資源交易綜合管理科、國防動(dòng)員科、物價(jià)科、糧油管理科(軍糧供應管理科)14個(gè)內設機構,5個(gè)財政補助事業(yè)單位(黔江區政府投資評審中心、黔江區公共資源綜合交易中心、黔江區糧油質(zhì)量安全監測中心、黔江區重大項目服務(wù)中心、黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計2662.04萬(wàn)元,支出總計2662.04萬(wàn)元。收支較上年決算數減少359.02萬(wàn)元,下降11.88%,主要原因是壓減公用經(jīng)費、項目支出。

2.收入情況。2023年度收入合計2662.04萬(wàn)元,較上年決算數減少359.02萬(wàn)元,下降11.88%,主要原因是壓減公用經(jīng)費、項目支出。其中:財政撥款收入2662.04萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計2662.04萬(wàn)元,較上年決算數減少359.02萬(wàn)元,下降11.88%,主要原因是壓減公用經(jīng)費、項目支出。其中:基本支出1690.78萬(wàn)元,占63.51%;項目支出971.26萬(wàn)元,占36.49%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計2662.04萬(wàn)元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少359.02萬(wàn)元,下降11.88%。主要原因是壓減公用經(jīng)費、項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2662.04萬(wàn)元,較上年決算數減少359.02萬(wàn)元,下降11.88%。主要原因是壓減公用經(jīng)費、項目支出。較年初預算數增加974.43萬(wàn)元,增長(cháng)57.74%。主要原因是年中財政追加項目支出等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2662.04萬(wàn)元,較上年決算數減少359.02萬(wàn)元,下降11.88%。主要原因是壓減公用經(jīng)費、項目支出。較年初預算數增加974.43萬(wàn)元,增長(cháng)57.74%。主要原因是年中財政追加項目支出等。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出2070.23萬(wàn)元,占77.77%,較年初預算數增加1027.26萬(wàn)元,增長(cháng)98.49%,主要原因是年中財政追加項目支出及人員經(jīng)費。

2)社會(huì )保障與就業(yè)支出286.82萬(wàn)元,占10.77%,較年初預算數增加0.35萬(wàn)元,增長(cháng)0.12%,主要原因是20236、8月新錄用兩名公務(wù)員。

3)衛生健康支出93.87萬(wàn)元,占3.53%,較年初預算數增加1.31萬(wàn)元,增長(cháng)1.42%,主要原因是20236、8月新錄用兩名公務(wù)員。

4)城鄉社區支出12.19萬(wàn)元,占0.46%,較年初預算數減少52.74萬(wàn)元,下降81.23%,主要原因是20233月由于職能劃轉從區住建委劃入一個(gè)事業(yè)單位更名為黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。

5)農林水支出16.00萬(wàn)元,占0.60%,較年初預算數增加16.00萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是年中財政追加對口協(xié)同幫扶項目管理費。

6住房保障支出79.17萬(wàn)元,占2.97%,較年初預算數減少22.92萬(wàn)元,下降22.45%,主要原因是按照政策要求清算行政人員住房公積金繳費基數。

7糧油物資儲備支出103.76萬(wàn)元,占3.90%,較年初預算數增加5.17萬(wàn)元,增長(cháng)5.24%,主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1690.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1493.79萬(wàn)元,較上年決算數增加27.87萬(wàn)元,增長(cháng)1.90%,主要原因是新增加一個(gè)事業(yè)單位(黔江區公共資源綜合交易中心)及20233月由于職能劃轉從區住建委劃入一個(gè)事業(yè)單位更名為黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費196.99萬(wàn)元,較上年決算數增加48.47萬(wàn)元,增長(cháng)32.64%,主要原因是新增加一個(gè)事業(yè)單位(黔江區公共資源綜合交易中心)及20233月由于職能劃轉從區住建委劃入一個(gè)事業(yè)單位更名為黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費支出共計32.88萬(wàn)元,較年初預算數減少4.92萬(wàn)元,下降13.02%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費年初壓減公用經(jīng)費預算。較上年支出數增加21.85萬(wàn)元,增長(cháng)198.10%,主要原因是新增加一個(gè)事業(yè)單位(黔江區公共資源綜合交易中心)及20233月由于職能劃轉從區住建委劃入一個(gè)事業(yè)單位更名為黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出0.00萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是部門(mén)2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務(wù)用車(chē)購置費15.00萬(wàn)元,主要用于更換采購公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加15.00萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是區發(fā)改委(本級)在20231227日更換采購公務(wù)用車(chē)一輛。較上年支出數增加15.00萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是區發(fā)改委(本級)在20231227日更換采購公務(wù)用車(chē)一輛。

公務(wù)用車(chē)運行維護費15.19萬(wàn)元,主要用于市內因公出行、項目驗收和稽查、標后檢查、天然氣長(cháng)輸管道安全檢查、價(jià)格執法檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)路費、保險費。費用支出較年初預算數增加5.39萬(wàn)元,增長(cháng)55.00%,主要原因是新增加一個(gè)事業(yè)單位(黔江區公共資源綜合交易中心)及20233月由于職能劃轉從區住建委劃入一個(gè)事業(yè)單位更名為黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。較上年支出數增加6.81萬(wàn)元,增長(cháng)81.26%,主要原因是新增加一個(gè)事業(yè)單位(黔江區公共資源綜合交易中心)及20233月由于職能劃轉從區住建委劃入一個(gè)事業(yè)單位更名為黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。

?公務(wù)接待費2.69萬(wàn)元,主要用于接待國、市相關(guān)單位到我單位調研、驗收、稽查項目,接受上級部門(mén)檢查指導及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少25.31萬(wàn)元,下降90.39%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實(shí)際支出較年初預算和上年決算均有所下降。較上年支出數增加0.04萬(wàn)元,增長(cháng)1.51%,主要原因是20233月由于職能劃轉從區住建委劃入一個(gè)事業(yè)單位更名為黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。

(三)三公經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為6輛;國內公務(wù)接待38批次335人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費80.35元,車(chē)均購置費15萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.53萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

?(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

?本年度會(huì )議費支出2.25萬(wàn)元,較上年決算數減少0.99萬(wàn)元,下降30.56%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格控制會(huì )議費開(kāi)支。本年度培訓費支出5.14萬(wàn)元,較上年決算數增加4.12萬(wàn)元,增長(cháng)403.92%,主要原因是新增加一個(gè)事業(yè)單位(黔江區公共資源綜合交易中心)及20233月由于職能劃轉從區住建委劃入一個(gè)事業(yè)單位更名為黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出127.80萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、會(huì )議費、咨詢(xún)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加14.51萬(wàn)元,增長(cháng)12.81%,主要原因是2023年職能劃轉工作任務(wù)增加辦公費等相對應的增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)6輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明

?2023年度本部門(mén)政府采購支出總額72.06萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出27.06萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出45.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額72.06萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.06萬(wàn)元,占政府采購支出總額的37.55?%。主要用于采購辦公設備和購買(mǎi)服務(wù)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)對部門(mén)整體和8個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及財政撥款項目支出資金971.26萬(wàn)元。

?

?

?

2023年度部門(mén)整體績(jì)效自評表












單位:萬(wàn)元


項目名稱(chēng):

重慶市黔江區發(fā)展和改革委員會(huì )整體監控

項目編碼:

50011400023P000015

自評總分:

97.91




項目主管部門(mén):

216-重慶市黔江區發(fā)展和改革委員會(huì )

財政歸口處室:

004-行政政法科

部門(mén)聯(lián)系人:

李萬(wàn)春

聯(lián)系電話(huà):

79245707


資金情況



年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分


年度總金額

1,606.41

3,789.07

2,999.87





其中:財政撥款

1,606.41

3,789.07

2,999.87

79.17

10.00

7.91


一般公共預算

1,606.41

3,789.07

2,999.87

79.17




績(jì)效目標


年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


1、用于人員支出項目管理,用于公用支出項目管理;2、全面完成區政府部署的各項指標任務(wù);3、研究國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針、政策等重大問(wèn)題,擬訂國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展年度計劃、中長(cháng)期規劃并組織實(shí)施,負責各類(lèi)規劃綜合管理工作;4、重點(diǎn)以統籌實(shí)施十四五規劃,助推全區經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展;5、以全面融入成渝地區雙城經(jīng)濟圈戰略,加快渝東南區域中心城市建設;6、以強化經(jīng)濟運行調度,提升經(jīng)濟綜合管理水平;7、以爭取國市重大政策傾斜支持,夯實(shí)渝東南重要經(jīng)濟中心支撐;8、以發(fā)揮投資關(guān)鍵作用,激發(fā)全社會(huì )投資活力;9、以爭取更多中央資金,助推重大項目落地見(jiàn)效;10、以建設市場(chǎng)化、法治化、國際化營(yíng)商環(huán)境,推進(jìn)武陵山區綜合交通樞紐建設,壯大外貿經(jīng)濟規模,著(zhù)力提升區域開(kāi)放水平;11、抓好四上企業(yè)培育,助力市場(chǎng)主體蓬勃發(fā)展;12、軍隊糧食供應管理工作,保障軍隊糧食供應,作好軍隊的后勤服務(wù),完成糧食首長(cháng)責任制考核、落實(shí)區級成品糧油儲備;13、加強對重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格的監測和預測預警,負責價(jià)格監督體系和市場(chǎng)價(jià)格監測網(wǎng)絡(luò )的建設,開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)監測和分析等。


1、主要指標增勢良好,經(jīng)濟運行穩中有進(jìn)。全面貫徹落實(shí)區委、區政府各項決策部署,堅持穩進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向,著(zhù)力擴大內需、提振信心、防范風(fēng)險,全區經(jīng)濟運行總體平穩,高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢良好。
2、堅持黨建引領(lǐng),著(zhù)力提升組織戰斗力。始終堅持把黨的政治建設擺在首位,圍繞全面增強黨組織的政治功能和組織力,全面落實(shí)黨建工作各項任務(wù),推動(dòng)全面從嚴治黨走深走實(shí)。
3、堅持規劃戰略引領(lǐng),推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。深入推進(jìn)十四五規劃落實(shí)落地,加強經(jīng)濟運行監測,抓好四上企業(yè)培育,推動(dòng)全區經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )造高品質(zhì)生活。
4、加快項目爭取建設,保持投資穩步增長(cháng)。加強項目投資運行管理和重點(diǎn)項目精準調度,千方百計抓好爭資立項,切實(shí)規范投資管理,推進(jìn)全區經(jīng)濟平穩增長(cháng)。
5、堅持區域合作,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。緊緊圍繞區委區政府重點(diǎn)工作和市級考核目標任務(wù),認真落實(shí)市委一號工程,積極推動(dòng)全面融入成渝地區雙城經(jīng)濟圈加快建設渝東南區域中心城市,落實(shí)節能降碳,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化,著(zhù)力推進(jìn)區域協(xié)作再上臺階。
6、堅持改革賦能,持續優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。切實(shí)發(fā)揮全區營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化牽頭作用,進(jìn)一步深化放管服改革,扎實(shí)推進(jìn)公共資源交易、信用體系建設等重點(diǎn)領(lǐng)域改革。
7、堅持民生為本,維護社會(huì )大局穩定。全面落實(shí)易地扶貧搬遷后續扶持硬措施,打好以工代賑組合拳,深入實(shí)施保障和改善民生行動(dòng),全力抓好市場(chǎng)穩供保價(jià),有效規范市場(chǎng)秩序。


績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%

得分系數(%

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

節能工作(名次)

25

25

0

100

10

10

完成全年績(jì)效目標

區級應急成品糧

550

550

0

100

10

10

完成全年績(jì)效目標

社會(huì )信用體系(名次)

15

15

0

100

10

10

完成全年績(jì)效目標

新能源開(kāi)發(fā)

個(gè)

1

1

0

100

10

10

完成全年績(jì)效目標

營(yíng)商環(huán)境(名次)

25

25

0

100

15

15

完成全年績(jì)效目標

部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率

%

100

100

0

100

10

10

完成全年績(jì)效目標

全年預算支出執行率

%

100

100

0

100

10

10

完成全年績(jì)效目標

項目績(jì)效目標編制合格率

%

100

100

0

100

5

5

完成全年績(jì)效目標

政府采購預算是否應編盡編


定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

5

5

完成全年績(jì)效目標

群眾滿(mǎn)意度

%

100

100

0

100

5

5

完成全年績(jì)效目標

區級應急成品糧的平均成本

/

700

700

0

100

10

10

完成全年績(jì)效目標

?項目支出績(jì)效自評表(級項目)

黔江區發(fā)展和改革委員會(huì )2023年度項目支出績(jì)效自評情況表(二級項目)

序號

項目名稱(chēng)

指標名稱(chēng)

指標性質(zhì)

指標值

計量單位

指標權重

全年完成值

指標得分

說(shuō)明

自評得分

1

2023年重大項目前期工作及評審經(jīng)費

支持政府投資項目數量

73

個(gè)

20

73

20

增發(fā)國債項目前期工作經(jīng)費300萬(wàn)元按照資金計劃要求結轉到2024年再撥付給相關(guān)部門(mén)

20

資金全面到位

100

%

15

100

15

增發(fā)國債項目前期工作經(jīng)費300萬(wàn)元按照資金計劃要求結轉到2024年再撥付給相關(guān)部門(mén)

15

項目資金撥付期限

定性

2023年8月前將全部資金撥付到位


15

2

12

增發(fā)國債項目前期工作經(jīng)費300萬(wàn)元按照資金計劃要求結轉到2024年再撥付給相關(guān)部門(mén)

12

完成固定資產(chǎn)投資

5

億元

15

5

15

增發(fā)國債項目前期工作經(jīng)費300萬(wàn)元按照資金計劃要求結轉到2024年再撥付給相關(guān)部門(mén)

15

帶動(dòng)務(wù)工人數

500

15

500

15

增發(fā)國債項目前期工作經(jīng)費300萬(wàn)元按照資金計劃要求結轉到2024年再撥付給相關(guān)部門(mén)

15

項目服務(wù)對象滿(mǎn)意度

99

%

10

99

10

增發(fā)國債項目前期工作經(jīng)費300萬(wàn)元按照資金計劃要求結轉到2024年再撥付給相關(guān)部門(mén)

10

2

“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補資金

上榜單位激勵獎補資金

10

萬(wàn)元

20

10

20

全面完成目標任務(wù)

20

涉及項目數量

1

個(gè)

20

1

20

全面完成目標任務(wù)

20

項目工作質(zhì)量標準

定性

優(yōu)


20

1

20

全面完成目標任務(wù)

20

進(jìn)一步提高全區社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展

定性

優(yōu)


20

1

20

全面完成目標任務(wù)

20

項目業(yè)主滿(mǎn)意度

100

%

10

100

10

全面完成目標任務(wù)

10

(二)部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?(七)結余分配指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?(九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?(十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

?(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79230718。


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