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  • 索引號 11500114009130231Y/2025-00050
  • 主題分類(lèi) 公安
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 黔江區公安局2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區公安局
  • 有效性

黔江區公安局2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區公安局

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市黔江區公安局為區政府組成部門(mén),主要職能是:預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);防范、打擊恐怖活動(dòng);維護社會(huì )治安秩序,制止危害社會(huì )治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶(hù)口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內居留、旅行的有關(guān)事務(wù);警衛國家規定的特定人員、守衛重要場(chǎng)所和設施;管理集會(huì )、游行和示威活動(dòng);監督管理公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作;指導和監督國家機關(guān)、社會(huì )團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會(huì )等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

(二)單位構成

重慶市黔江區公安局內設59個(gè)職能科室,其中:公安基層派出所30個(gè),警令處、治安支隊、刑偵支隊等內設機構29個(gè)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數22927.96 萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款 22927.96萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元0,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年減少1706.66萬(wàn)元,主要原因是人員調出減少導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費撥款減少885.33萬(wàn)元,項目結轉資金未納入2025年年初預算減少821.32萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數22927.96萬(wàn)元,其中:公共安全支出18492.39萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出2323.16萬(wàn)元,衛生健康支出1004.67萬(wàn)元,住房保障支出1107.74萬(wàn)元。支出較去年減少1706.66萬(wàn)元,主要原因是基本支出減少885.33萬(wàn)元,項目支出減少821.32萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入22927.96萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出22927.96萬(wàn)元,比2024年減少1706.66萬(wàn)元。其中:基本支出17507.68萬(wàn)元,比2024年減少885.33萬(wàn)元,主要原因是人員調出減少導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費撥款減少,主要用于人員支出,保障社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的辦公費、水電費、郵電費等各項商品服務(wù)支出;項目支出5420.29萬(wàn)元,比2024年減少821.32萬(wàn)元,主要原因是項目結轉資金未納入2025年年初預算。主要用于購買(mǎi)輔警服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費、“背街小巷”視頻監控維護專(zhuān)項資金、拘押場(chǎng)所管理、政法紀檢監察轉移支付資金、紀檢監察補助資金等重點(diǎn)項目支出。

黔江區公安局2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025三公經(jīng)費預算 475.72 萬(wàn)元,比2024年減少252萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用 0萬(wàn)元,與2024年持平。公務(wù)接待費48萬(wàn)元,比2024年減少2 萬(wàn)元,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求;公務(wù)用車(chē)運行維護費427.72 萬(wàn)元,比2024年減少50萬(wàn)元,主要原因是減少支出,節約開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2024年減少200萬(wàn)元;主要原因是2025年暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購置計劃。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費2530.45萬(wàn)元,比上年減少72.17萬(wàn)元,主要原因是例行勤儉節約,節省開(kāi)支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額280萬(wàn)元:政府采購貨物預算280萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購280萬(wàn)元:政府采購貨物預算280萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5420.29萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車(chē)輛142 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)142 輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:李嘉 ?? 聯(lián)系方式:023-79332093

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