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  • 索引號 11500114MB1625969F/2021-00205
  • 主題分類(lèi) 行政事務(wù)
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2021-04-28
  • 發(fā)布日期 2021-04-28
  • 文件標題 重慶市黔江區規劃和自然資源局2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區規劃自然資源局
  • 有效性

重慶市黔江區規劃和自然資源局2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規、規章和方針政策,執行有關(guān)重慶市地方性法規、規章;負責自然資源調查監測評價(jià);負責自然資源統一確權登記工作;負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負責自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用;負責建立空間規劃體系并監督實(shí)施;建立健全國土空間用途管制制度,研究擬訂全區城鄉規劃政策并監督實(shí)施;負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作;負責全區歷史文化名城總體規劃及其專(zhuān)項規劃編制,承擔歷史文化名鎮、名村、街區,傳統風(fēng)貌區,歷史建筑和傳統風(fēng)貌建筑保護的規劃管理與規劃統籌工作;負責統籌國土空間生態(tài)修復;負責組織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度;協(xié)助管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求,組織編制全區地質(zhì)災害防治規劃并指導實(shí)施;負責礦產(chǎn)資源管理工作;負責測繪地理信息管理工作;促進(jìn)空間規劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;承擔全區空間規劃和自然資源管理的督察工作;負責機關(guān)、所屬單位黨群工作;承擔重慶市黔江區規劃委員會(huì )的日常工作;完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成。重慶市黔江區規劃和自然資源局要落實(shí)關(guān)于統一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責,統一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求,建立空間規劃體系并監督實(shí)施,發(fā)揮國土空間規劃管控作用,為保護和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。

重慶市黔江區規劃和自然資源局下設辦公室、黨群科、法治科、行政審批服務(wù)科、計劃財務(wù)科、規劃編制和空間用途管制科、項目規劃管理科、測繪和信息管理科、生態(tài)修復和耕地保護監督科、自然資源調查確權登記科、自然資源權益和開(kāi)發(fā)利用科、地質(zhì)礦產(chǎn)科等12個(gè)內設科室。下設規劃和自然資源綜合行政執法支隊、規劃和自然資源信息中心、地質(zhì)環(huán)境監測站、農村土地整治中心、集體土地征收中心、土地儲備中心、規劃研究服務(wù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、規劃展覽館等9個(gè)二級事業(yè)(含參公)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數6817.29萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款5678.57萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。上年結轉1138.72萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款上年結轉928.92,政府性基金預算撥款上年結轉209.8萬(wàn)元。收入較去年增加1584.24萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款收入增加2895.86萬(wàn)元,政府性基金上年結轉減少1949.55萬(wàn)元。

(二)支出預算:2021年年初預算數6817.29萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)144萬(wàn)元,衛生健康支出71.14萬(wàn)元,城鄉社區支出209.8萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出2836.91萬(wàn)元、住房保障135.52萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出3419.92萬(wàn)元。支出較去年增加1584.24萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款收入增加2895.86萬(wàn)元,政府性基金上年結轉減少1949.55萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入5678.57萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出5678.57萬(wàn)元,比2020年增加2604.87萬(wàn)元。其中:基本支出2852.57萬(wàn)元,比2020年增加113.87萬(wàn)元,主要原因是調資導致工資福利及社會(huì )保險繳費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出2826萬(wàn)元,比2020年增加2491萬(wàn)元,主要原因是市財政局提前下達2021年中央自然災害防治體系建設補助資金預算(第一批)2491萬(wàn)元,主要用于推進(jìn)2021年專(zhuān)群結合監測預警點(diǎn)智能化建設和不動(dòng)產(chǎn)登記、規劃執法經(jīng)費及規劃顧問(wèn)重點(diǎn)工作。

區規劃自然資源局2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算23.5萬(wàn)元,比2020年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2020年減少0萬(wàn)元,主要原因是部門(mén)無(wú)因公出國(境);公務(wù)接待費6萬(wàn)元,比2020年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費17.5萬(wàn)元,比2020年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2020年減少0 萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費484.67萬(wàn)元,比上年增加11.65萬(wàn)元,主要原因為是人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬(wàn)元:政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購10萬(wàn)元:政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3.績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2826萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛,其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、執勤執法用車(chē)0輛。2021年無(wú)一般公共預算安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)上年結轉結余:指以前年度預算已開(kāi)始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:張麗琴? ???聯(lián)系方式:023-79236517


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