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  • 索引號 1150011400913016X3/2024-00023
  • 主題分類(lèi) 工業(yè)
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-14
  • 發(fā)布日期 2024-09-14
  • 文件標題 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區經(jīng)濟信息委
  • 有效性

重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

區經(jīng)濟信息委主要負責全區大數據應用、發(fā)展管理,推進(jìn)人工智能發(fā)展,負責全區中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責,承擔全區油、電、氣等經(jīng)濟運行要素保障及安全管理工作,負責鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執法職責,推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規劃并組織實(shí)施,負責提出工業(yè)投資規模、方向和計劃并組織實(shí)施,跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目。

(二)機構設置

區經(jīng)濟信息委加掛區大數據應用發(fā)展管理局牌子、設置10個(gè)內設機構,包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應急管理科、節能環(huán)???、行政審批科、規劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計9939.29萬(wàn)元,支出總計9939.29萬(wàn)元。收支較上年決算數增加7020.46萬(wàn)元,增長(cháng)240.52%,主要原因是城鄉社區收支和住房保障收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計9939.29萬(wàn)元,較上年決算數增加7020.46萬(wàn)元,增長(cháng)240.52%,主要原因是城鄉社區收入和住房保障收入增加。其中:財政撥款收入9939.29萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計9939.29萬(wàn)元,較上年決算數增加7020.46萬(wàn)元,增長(cháng)240.52%,主要原因是城鄉社區支出和住房保障支出增加。其中:基本支出899.15萬(wàn)元,占9.05%;項目支出9040.14萬(wàn)元,占90.95%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計9939.29萬(wàn)元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加7020.46萬(wàn)元,增長(cháng)240.52%。主要原因是城鄉社區收支和住房保障收支增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入9939.29萬(wàn)元,較上年決算數增加7020.46萬(wàn)元,增長(cháng)240.52%。主要原因是城鄉社區收入和住房保障收入增加。較年初預算數增加2745.83萬(wàn)元,增長(cháng)38.17%。主要原因是追加住房保障收入。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出9939.29萬(wàn)元,較上年決算數增加7020.46萬(wàn)元,增長(cháng)240.52%。主要原因是城鄉社區支出和住房保障支出增加。較年初預算數增加2745.83萬(wàn)元,增長(cháng)38.17%。主要原因是住房保障支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì )保障與就業(yè)支出215.37萬(wàn)元,占2.17%,較年初預算數增加1.73萬(wàn)元,增長(cháng)0.81%,主要原因是追加行政事業(yè)單位養老支出資金,主要用于機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養老支出。

(2)衛生健康支出667.21萬(wàn)元,占6.71%,較年初預算數增加616.79萬(wàn)元,增長(cháng)1223.30%,主要原因是追加公共衛生資金,主要用于武陵山區域醫療中心(應急醫院)采購物資和緊急采購“健康包”物資。

(3)城鄉社區支出2708.50萬(wàn)元,占27.25%,較年初預算數減少370.50萬(wàn)元,下降12.03%,主要原因是城鄉社區公共設施支出減少,主要用于2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目費用。

(4)資源勘探信息等支出1427.92萬(wàn)元,占14.37%,較年初預算數減少513.47萬(wàn)元,下降26.45%,主要原因是財政收回部分2023年工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金,主要用于制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管、中小企業(yè)發(fā)展和管理等支出。

(5)住房保障支出4920.30萬(wàn)元,占49.50%,較年初預算數增加3011.29萬(wàn)元,增長(cháng)157.74%,主要原因是追加保障性安居工程資金,主要用于2022年城鎮老舊小區改造項目和2023年城市燃氣管道等老化更新改造項目費用。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出899.15萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費806.68萬(wàn)元,較上年決算數減少30.96萬(wàn)元,下降3.70%,主要原因是工資福利支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費92.47萬(wàn)元,較上年決算數減少11.63萬(wàn)元,下降11.17%,主要原因是加強公用經(jīng)費管理,差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.82萬(wàn)元,較年初預算數減少0.28萬(wàn)元,下降3.94%,主要原因是公務(wù)接待費用減少。較上年支出數減少12.02萬(wàn)元,下降63.80%,主要原因是公務(wù)用車(chē)購置費用減少。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少10.49萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2023年未新購置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.60萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、工業(yè)企業(yè)調研、企業(yè)安全檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少1.40萬(wàn)元,下降20.00%,主要原因是公務(wù)車(chē)燃料費、維修費用減少。

公務(wù)接待費1.22萬(wàn)元,主要用于接待向上爭資、招商引資等。費用支出較年初預算數減少0.28萬(wàn)元,下降18.67%,主要原因是按照過(guò)緊日子要求,公務(wù)接待預算費用逐年降低。較上年支出數減少0.13萬(wàn)元,下降9.63%,主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費用支出。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待22批次189人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費64.79元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少0.26萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是會(huì )議室租用費用減少。本年度培訓費支出1.02萬(wàn)元,較上年決算數增加0.86萬(wàn)元,增長(cháng)537.50%,主要原因是職工培訓次數及費用增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出92.47萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費、會(huì )議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少11.63萬(wàn)元,下降11.17%,主要原因是加強機關(guān)運行經(jīng)費管理,差旅費、維護費等支出減少。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額13.40萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出6.20萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出7.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.40萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.40萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備和服務(wù)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求,我單位對23個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及財政撥款資金9939.29萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表(二級項目)

2023年度二級項目績(jì)效自評表


項目名稱(chēng):

2023年煙廠(chǎng)易地技改項目專(zhuān)項資金

項目編碼:

50011423T000003429604

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

602-重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )

財政歸口處室:

008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

部門(mén)聯(lián)系人:

孫忠亮

聯(lián)系電話(huà):

13668071790

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額



650,000.00


1,655,800.00


1,655,800.00




其中:財政撥款



650,000.00


1,655,800.00


1,655,800.00

100

10.00

10.00

一般公共預算



650,000.00


1,655,800.00


1,655,800.00

100



績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

2023年,項目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程(土建I標段)、聯(lián)合廠(chǎng)房土建及公用工程(土建II標段)地基施工及主體結構建設完工。

2023年,項目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程(土建I標段)、聯(lián)合廠(chǎng)房土建及公用工程(土建II標段)地基施工及主體結構建設完工。

2023年,項目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程(土建I標段)、聯(lián)合廠(chǎng)房土建及公用工程(土建II標段)地基施工及主體結構建設完工。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

固定資產(chǎn)投資數

個(gè)

2

2

0

100

20

20



實(shí)施工程數

個(gè)

2

2

0

100

20

20



資金使用規范合格率

%

100

100

0

100

20

20



帶動(dòng)就業(yè)人數

100

118

18

100

20

20



服務(wù)對象滿(mǎn)意度

%

95

98

3.16

100

10

10



2023年度二級項目績(jì)效自評表


項目名稱(chēng):

武陵山區域醫療中心(應急醫院)

項目編碼:

50011422T000000114355

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

602-重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )

財政歸口處室:

008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

部門(mén)聯(lián)系人:

彭虎

聯(lián)系電話(huà):

13896821521

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額



0.00


1,108,145.89


1,108,145.89




其中:財政撥款



0.00


1,108,145.89


1,108,145.89

100

10.00

10.00

一般公共預算



0.00


1,108,145.89


1,108,145.89

100



績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

嚴格執行相關(guān)政策,使采購保障率達100%,物資質(zhì)量合格率達100%,發(fā)放及時(shí)率達100%,疫情防控處置率大于90%,群眾滿(mǎn)意度大于90%。

嚴格執行相關(guān)政策,使采購保障率達100%,物資質(zhì)量合格率達100%,發(fā)放及時(shí)率達100%,疫情防控處置率大于90%,群眾滿(mǎn)意度大于90%。

嚴格執行相關(guān)政策,使采購保障率達100%,物資質(zhì)量合格率達100%,發(fā)放及時(shí)率達100%,疫情防控處置率100%,群眾滿(mǎn)意度100%。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

采購保障率

%

100

100

0

100

20

20



物資質(zhì)量合格率

%

100

100

0

100

20

20



發(fā)放及時(shí)率

%

100

100

0

100

20

20



疫情防控處置率

%

90

100

11.11

100

20

20



群眾滿(mǎn)意度

%

90

100

11.11

100

10

10



六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79245312。


收入支出決算總表




公開(kāi)01表

公開(kāi)單位:重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)



單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

9,939.29

一、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

215.37



九、衛生健康支出

667.21



十、節能環(huán)保支出




十一、城鄉社區支出

2,708.50



十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

4,920.30



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

9,939.29

本年支出合計

9,939.29

使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余


結余分配


年初結轉和結余


年末結轉和結余


總計

9,939.29

總計

9,939.29

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開(kāi)單位:重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)








公開(kāi)02表








單位:萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

小計

其中:教育收費

合計

9,939.29

9,939.29







208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

215.37

215.37







20805

行政事業(yè)單位養老支出

215.37

215.37







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

70.38

70.38







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

35.19

35.19







2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

109.80

109.80







210

衛生健康支出

667.21

667.21







21004

公共衛生

617.04

617.04







2100405

應急救治機構

110.81

110.81







2100410

突發(fā)公共衛生事件應急處理

506.22

506.22







21011

行政事業(yè)單位醫療

50.17

50.17







2101101

行政單位醫療

29.61

29.61







2101103

公務(wù)員醫療補助

5.12

5.12







2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

15.44

15.44







212

城鄉社區支出

2,708.50

2,708.50







21203

城鄉社區公共設施

2,708.50

2,708.50







2120303

小城鎮基礎設施建設

2,708.50

2,708.50







215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92

1,427.92







21502

制造業(yè)

13.80

13.80







2150299

其他制造業(yè)支出

13.80

13.80







21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管

740.10

740.10







2150501

行政運行

604.32

604.32







2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37

122.37







2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出

13.41

13.41







21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02

657.02







2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項

657.02

657.02







21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00







2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00







221

住房保障支出

4,920.30

4,920.30







22101

保障性安居工程支出

4,891.00

4,891.00







2210108

老舊小區改造

4,891.00

4,891.00







22102

住房改革支出

29.30

29.30







2210201

住房公積金

29.30

29.30







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)






公開(kāi)03表






單位:萬(wàn)元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

9,939.29

899.15

9,040.14




208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

215.37

215.37





20805

行政事業(yè)單位養老支出

215.37

215.37





2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

70.38

70.38





2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

35.19

35.19





2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

109.80

109.80





210

衛生健康支出

667.21

50.17

617.04




21004

公共衛生

617.04


617.04




2100405

應急救治機構

110.81


110.81




2100410

突發(fā)公共衛生事件應急處理

506.22


506.22




21011

行政事業(yè)單位醫療

50.17

50.17





2101101

行政單位醫療

29.61

29.61





2101103

公務(wù)員醫療補助

5.12

5.12





2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

15.44

15.44





212

城鄉社區支出

2,708.50


2,708.50




21203

城鄉社區公共設施

2,708.50


2,708.50




2120303

小城鎮基礎設施建設

2,708.50


2,708.50




215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92

604.32

823.60




21502

制造業(yè)

13.80


13.80




2150299

其他制造業(yè)支出

13.80


13.80




21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管

740.10

604.32

135.78




2150501

行政運行

604.32

604.32





2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37


122.37




2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出

13.41


13.41




21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02


657.02




2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項

657.02


657.02




21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00


17.00




2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00


17.00




221

住房保障支出

4,920.30

29.30

4,891.00




22101

保障性安居工程支出

4,891.00


4,891.00




2210108

老舊小區改造

4,891.00


4,891.00




22102

住房改革支出

29.30

29.30





2210201

住房公積金

29.30

29.30





備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)





公開(kāi)04表





單位:萬(wàn)元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

9,939.29

一、一般公共服務(wù)支出





二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

215.37

215.37





九、衛生健康支出

667.21

667.21





十、節能環(huán)保支出







十一、城鄉社區支出

2,708.50

2,708.50





十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92

1,427.92





十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

4,920.30

4,920.30





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

9,939.29

本年支出合計

9,939.29

9,939.29



年初財政撥款結轉和結余


年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款







政府性基金預算財政撥款







國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款







總計

9,939.29

總計

9,939.29

9,939.29



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)



公開(kāi)05表



單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

9,939.29

899.15

9,040.14

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

215.37

215.37


20805

行政事業(yè)單位養老支出

215.37

215.37


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

70.38

70.38


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

35.19

35.19


2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

109.80

109.80


210

衛生健康支出

667.21

50.17

617.04

21004

公共衛生

617.04


617.04

2100405

應急救治機構

110.81


110.81

2100410

突發(fā)公共衛生事件應急處理

506.22


506.22

21011

行政事業(yè)單位醫療

50.17

50.17


2101101

行政單位醫療

29.61

29.61


2101103

公務(wù)員醫療補助

5.12

5.12


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

15.44

15.44


212

城鄉社區支出

2,708.50


2,708.50

21203

城鄉社區公共設施

2,708.50


2,708.50

2120303

小城鎮基礎設施建設

2,708.50


2,708.50

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92

604.32

823.60

21502

制造業(yè)

13.80


13.80

2150299

其他制造業(yè)支出

13.80


13.80

21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管

740.10

604.32

135.78

2150501

行政運行

604.32

604.32


2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37


122.37

2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出

13.41


13.41

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02


657.02

2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項

657.02


657.02

21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00


17.00

2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00


17.00

221

住房保障支出

4,920.30

29.30

4,891.00

22101

保障性安居工程支出

4,891.00


4,891.00

2210108

老舊小區改造

4,891.00


4,891.00

22102

住房改革支出

29.30

29.30


2210201

住房公積金

29.30

29.30


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)







公開(kāi)06表







單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

684.00

302

商品和服務(wù)支出

89.48

310

資本性支出

3.00

30101

基本工資

159.64

30201

辦公費

8.54

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

122.29

30202

印刷費

0.12

31002

辦公設備購置

3.00

30103

獎金

202.95

30203

咨詢(xún)費


31003

專(zhuān)用設備購置


30106

伙食補助費

26.00

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績(jì)效工資


30205

水費

0.20

31006

大型修繕


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

70.38

30206

電費

2.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

35.19

30207

郵電費

15.00

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

29.61

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務(wù)員醫療補助繳費


30209

物業(yè)管理費


31010

安置補助


30112

其他社會(huì )保障繳費

0.97

30211

差旅費

7.50

31011

地上附著(zhù)物和青苗補償


30113

住房公積金

29.30

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

7.68

30213

維修(護)費

0.40

31013

公務(wù)用車(chē)購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個(gè)人和家庭的補助

122.68

30215

會(huì )議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

1.02

31022

無(wú)形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務(wù)接待費

1.22

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuān)用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

109.80

30225

專(zhuān)用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務(wù)費

2.50

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

12.88

30227

委托業(yè)務(wù)費


31205

利息補貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì )經(jīng)費

13.58

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金


30229

福利費

1.39

399

其他支出


30310

個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

5.60

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會(huì )保險費


30239

其他交通費用

30.41

39908

對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個(gè)人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出


39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內債務(wù)發(fā)行費用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

806.68

公用經(jīng)費合計

92.47

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)






公開(kāi)07表






單位:萬(wàn)元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支,故本表無(wú)數據。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)



公開(kāi)08表



單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數據。

機構運行信息表





公開(kāi)09表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(本級)




單位:萬(wàn)元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

92.47

(一)支出合計

6.82

6.82

(一)行政單位

92.47

1.因公出國(境)費



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

5.60

5.60

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車(chē)購置費



(一)車(chē)輛數合計(輛)

2

(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費

5.60

5.60

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)


3.公務(wù)接待費

1.22

1.22

2.主要領(lǐng)導干部用車(chē)


(1)國內接待費

1.22

3.機要通信用車(chē)


其中:外事接待費


4.應急保障用車(chē)

2

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車(chē)


(二)相關(guān)統計數

6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)


1.因公出國(境)團組數(個(gè))


7.離退休干部用車(chē)


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車(chē)


3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛)


(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)


4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

2

六、政府采購支出信息

5.國內公務(wù)接待批次(個(gè))

22

(一)政府采購支出合計

13.40

其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購貨物支出

6.20

6.國內公務(wù)接待人次(人)

189

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出

7.20

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

13.40

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額

13.40

二、會(huì )議費




三、培訓費

1.02



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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