重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、 單位基本情況
(一)職能職責
區經(jīng)信委主要負責全區大數據應用、發(fā)展管理,推進(jìn)人工智能發(fā)展,負責全區中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責,承擔全區油、電、氣等經(jīng)濟運行要素保障及安全管理工作,負責鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執法職責,推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規劃并組織實(shí)施,負責提出工業(yè)投資規模、方向和計劃并組織實(shí)施,跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目。
(二)單位構成
區經(jīng)信委加掛區大數據應用發(fā)展管理局牌子、設置10個(gè)內設機構,包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應急管理科、節能環(huán)???、行政審批科、規劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。
有兩個(gè)下屬事業(yè)單位:區大數據應用發(fā)展中心、區無(wú)線(xiàn)電監測站
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數2435萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2431萬(wàn)元,上年結轉(一般公共預算)4萬(wàn)元,收入較上年增加60.97萬(wàn)元,主要原因是提前下達2021年工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金增加。
(二)支出預算:2021年年初預算數2435萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)181.22萬(wàn)元,衛生健康支出54.14萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出2159.46萬(wàn)元,住房保障40.18萬(wàn)元。支出較上年增加60.97萬(wàn)元,主要是基本支出增加0.3萬(wàn)元,項目支出增加60.67萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2021年一般公共預算財政撥款收入2431萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2431萬(wàn)元,比2020年增加270.3萬(wàn)元。其中:基本支出951萬(wàn)元,比2020年增加0.3萬(wàn)元,主要原因是機構職能增加,人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,遺屬人員生活補助,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1480萬(wàn)元,比2020年增加270萬(wàn)元,主要原因是提前下達2021年工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金增加。
區經(jīng)信委2021年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費預算18萬(wàn)元,比2020年減少3.7萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費9萬(wàn)元,比2020年減少3.7萬(wàn)元,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車(chē)運行維護費9萬(wàn)元,與2020持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費161.60萬(wàn)元,比上年減少5.1萬(wàn)元,主要原因為認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬(wàn)元:政府采購貨物預算5萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購5.0萬(wàn)元:政府采購貨物預算5.0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2021年支出實(shí)行了整體績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2435萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中應急保障用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陸思靜;?聯(lián)系方式: ?023-79245312