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  • 索引號 11500114009130506C/2025-00006
  • 主題分類(lèi) 交通
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區交通運輸委2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區交通運輸委
  • 有效性

重慶市黔江區交通運輸委2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區交通運輸委員會(huì )

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市黔江區交通運輸委員會(huì )于20077月經(jīng)區委、區政府批準成立,是主管全區城鄉公共客運交通及公路、水路交通行政管理工作,并協(xié)調、服務(wù)地方民航、鐵路的區政府工作部門(mén)。

(二)單位構成

機關(guān)本級內設辦公室、政策法規科、規劃計劃科、建設管理科、公路養護科、綜合運輸科、安全監督科、財務(wù)科、政工科9個(gè)科室,機關(guān)共有職工66人,其中:在職人員32人,退休職工34人。下設區交通運輸綜合執法支隊、區公路事務(wù)中心和區道路運輸事務(wù)中心3個(gè)副處級事業(yè)單位及區交通技術(shù)服務(wù)中心和區郵政業(yè)安全發(fā)展業(yè)中心2個(gè)正科級事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數28071.47萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款27007.43萬(wàn)元,政府基金預算撥款1064.04萬(wàn)元,總預算收入28071.47萬(wàn)元,較去年減少2773.33萬(wàn)元,主要是2025年政府性基金預算項目減少,所以預算對應減少。

(二)支出預算:2025年年初預算數28071.47萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出1469.64萬(wàn)元,衛生健康支出390.49萬(wàn)元,城鄉社區支出1064.04萬(wàn)元,交通運輸支出19151.27萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出5700.00萬(wàn)元,住房保障支出296.02萬(wàn)元。支出較去年減少2773.33萬(wàn)元,主要是2025年政府性基金預算項目減少,所以預算支出相應減少。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入27007.43萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出27007.43萬(wàn)元,支出比2024年減少2205.45萬(wàn)元。其中:基本支出6578.96萬(wàn)元,比2024年增加186.10萬(wàn)元,主要原因是本年度有新招聘職工,主要用于職工工資福利及社會(huì )保險繳費等;項目支出20428.47萬(wàn)元,比2024年減少2391.65萬(wàn)元,主要原因是本年度車(chē)輛購置稅補助地方建設支出和自然災害救災及恢復重建支出減少,今年主要用于農村公路建設、干線(xiàn)公路建設及養護工程災毀建設等重點(diǎn)工作。

區交通運輸委2025年政府性基金預算撥款安排支出1064.04萬(wàn)元。主要為機場(chǎng)保障補助。

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2025三公經(jīng)費預算93.78萬(wàn)元,比2024年減少0.2萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費6萬(wàn)元,比2024年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴格控制公務(wù)接待次數及人數,無(wú)文件等一律不予接待;公務(wù)用車(chē)運行維護費87.78萬(wàn)元,和2024年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費689.00萬(wàn)元,比上年減少11.88萬(wàn)元,主要原因為商品服務(wù)支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額15.44萬(wàn)元:政府采購貨物預算15.44萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購15.44萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20428.47萬(wàn)元,政府性基金預算撥款1064.04萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車(chē)輛37輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執法執勤車(chē)14輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛,應急保障用車(chē)13輛,其他用車(chē)2輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教〔201232號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個(gè)人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個(gè)人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

公開(kāi)聯(lián)系人:龔繼霞??? 聯(lián)系方式:023-79237990

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