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  • 索引號 11500114009130194Q/2025-00081
  • 主題分類(lèi) 教育
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-24
  • 發(fā)布日期 2025-03-24
  • 文件標題 重慶市黔江培新學(xué)校2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區教委
  • 有效性

重慶市黔江培新學(xué)校2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江培新學(xué)校2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責:貫徹執行教育工作方針、政策和法律、法規;實(shí)施對嚴重不良行為的未成年人進(jìn)行矯治教育,化解社會(huì )治安管理難度,建構完整的法治管理體系,填補社會(huì )治安管理空白;堅持依法治校、依法治學(xué),貫徹執行政法委、區教委的行政規章制度;推進(jìn)教育發(fā)展與改革,提高辦學(xué)水平和質(zhì)量。

(二)部門(mén)構成:內設辦公室、教導處、后勤處、矯治處四個(gè)處室。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數271.58萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款271.58萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。該學(xué)校去年年底成立,2024年伍預算。

(二)支出預算2025年年初預算數271.58萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出271.58萬(wàn)元,教育支出216.64萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出31.98萬(wàn)元,衛生健康支出11.93萬(wàn)元,住房保障支出11.11萬(wàn)元。該單位去年新成立,無(wú)預算,項目支出增加0萬(wàn)元。?

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入271.58萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出271.58萬(wàn)元,比2024年增加271.58萬(wàn)元。其中:基本支出43.82萬(wàn)元,比2024年增加43.82萬(wàn)元,主要用于保障社保、公積金等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出2萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元。

2025年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2024年增加(或減少)0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025三公經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2024年減少(或增加) 0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。

部門(mén)政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。

2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:伍先鋒 ?????聯(lián)系電話(huà):023-79856007

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