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  • 索引號 11500114009130194Q/2025-00087
  • 主題分類(lèi) 教育
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-24
  • 發(fā)布日期 2025-03-24
  • 文件標題 重慶市黔江區新華鄉小學(xué)校 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區教委
  • 有效性

重慶市黔江區新華鄉小學(xué)校 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區新華鄉小學(xué)校

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

部門(mén)現行的職能職責:負責學(xué)校教育教學(xué)工作,認真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策,正確執行上級主管部門(mén)的決議和指示,全面實(shí)施素質(zhì)教育,培養德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì )主義事業(yè)的建設者和接班人。

(二)單位構成。

重慶市黔江區新華鄉小學(xué)校是財政全額撥款事業(yè)單位。下轄1個(gè)新華鄉中心幼兒園。2025年年初編制人數27人。在職教職工27,退休23人,在校生202人。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數645.69萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款 645.69萬(wàn)元。收入較去年減少44.93 萬(wàn)元,主要是在職人員經(jīng)費撥款減少44.93萬(wàn)元。

二)支出預算2025年年初預算數645.09萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出645.09萬(wàn)元,教育支出442.64萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出136.04萬(wàn)元,衛生健康支出36.93萬(wàn)元,住房保障支出 28.82萬(wàn)元。支出較去年減少44.93萬(wàn)元,主要是基本支出減少44.93萬(wàn)元。

二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入645.09萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出645.09萬(wàn)元,比2024年減少44.93萬(wàn)元。其中:基本支出644.43萬(wàn)元,比2024年減少44.93萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少導致的一般公共預算財政撥款減少;項目支出1.26萬(wàn)元,與2024年持平,主要用于遺屬生活困難補助等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區新華鄉小學(xué)校2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、 “三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

重慶市黔江區新華鄉小學(xué)校2025年無(wú)使用“三公”經(jīng)費預算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。

重慶市黔江區新華鄉小學(xué)校2025年政府采購預算2.0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 1.26 萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉清彪? 聯(lián)系方式:13896417301? 023-79546111

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