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  • 索引號 11500114009130194Q/2025-00089
  • 主題分類(lèi) 教育
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-24
  • 發(fā)布日期 2025-03-24
  • 文件標題 黔江區舟白初級中學(xué)校 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區教委
  • 有效性

黔江區舟白初級中學(xué)校 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

黔江區舟白初級中學(xué)校

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

全面貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規,堅持正確的政治方向,確保學(xué)校教育的正確發(fā)展方向;制訂并組織實(shí)施學(xué)校的開(kāi)展規劃和學(xué)年工作方案,以及相關(guān)的學(xué)期工作計劃,并對其實(shí)施進(jìn)行指導和監督。把德育工作放在首位,堅持管理育人、教書(shū)育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,建設好德育工作隊伍,切實(shí)提高德育效果。堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主,按照國家統一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱組織教學(xué),建立和完善教學(xué)管理制度,抓好教學(xué)常規管理,努力提高教學(xué)質(zhì)量。加強對體育衛生、美育、勞動(dòng)教育工作的領(lǐng)導和管理,全面實(shí)施五育,促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展。重視教師隊伍建設,加強教師隊伍的管理,組織教師學(xué)習政治理論、文化業(yè)務(wù)知識,不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調動(dòng)他們教書(shū)育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng )造性。加強對總務(wù)工作的領(lǐng)導,貫徹勤儉辦學(xué)的原則,搞好校園建設,管理好校園設備和經(jīng)費,逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。加強與社會(huì )聯(lián)系,調動(dòng)社會(huì )各方面的辦學(xué)積極性,努力發(fā)動(dòng)社會(huì )各方面的力量支持學(xué)校建設和教育教學(xué)工作。?

(一)主要職能:宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育法律和法規,貫徹執行上級的各項規章制度。在政府和上級教育主管部門(mén)的領(lǐng)導下,爭取資金改善辦學(xué)條件,為師生的學(xué)習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據區級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規劃,結合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮的教育事業(yè)發(fā)展規劃。在政府的領(lǐng)導下,全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育,組織動(dòng)員教師、少年就近入學(xué),

(二)單位構成:設綜合服務(wù)中心,教師發(fā)展及教研中心,后勤保障中心,學(xué)生成長(cháng)中心,七年級學(xué)部,八年級學(xué)部,九年級學(xué)部.

(一)收入預算:2025年年初預算數4308.71萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款4308.71萬(wàn)元。收入較去年增加294.05萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款收入增加294.05萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數4308.71萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出4308.71萬(wàn)元,教育支出3211.11萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)647.92萬(wàn)元,衛生健康支出231.47萬(wàn)元,住房保障218.2萬(wàn)元。支出較去年增加294.05萬(wàn)元,主要是基本支出增加294.05萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入4308.71萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出4308.71萬(wàn)元,比 2024年增加294.05萬(wàn)元。其中:基本支出4308.71萬(wàn)元,比2024增加294.05萬(wàn)元,主要用于教育支出,社會(huì )保障和衛生健康支出,公積金,退休人員補助等,保障學(xué)校的正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,與2024年保持一致。其中:2025年無(wú)因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2024年保持一致;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元(漏項);公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2024年保持一致;主要原因是嚴格執行中央八項規定,大力壓縮“三公”經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費292.67萬(wàn)元,主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)上年結轉結余:指以前年度預算已開(kāi)始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人各項社會(huì )保險費等。

(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陶志康 ? ? ? 聯(lián)系方式:023-79222354

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