重慶市黔江區鄰鄂鎮中心小學(xué)校 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
重慶市黔江區鄰鄂鎮中心小學(xué)校
2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
( 一 )職能職責。
部門(mén)現行的職能職責貫徹執行教育工作方針、政策和法律、法規;實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎
教育發(fā)展;小學(xué)學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì )服務(wù))。研究擬定全鎮教育事業(yè)發(fā)展規劃;管理、指導轄區內中心校及青龍灣小學(xué)教育工作。實(shí)施教學(xué)改革 ,指導、協(xié)調轄區學(xué)校布局結構調整、課程設計及教育科研工作。按上級要求開(kāi)展教育統計、信息化建設工作。推進(jìn)全鎮義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。實(shí)施基礎教育教學(xué)改革,全面實(shí)施素質(zhì)教育。加強教師隊伍建設和管理,不斷提高教師隊伍整體素質(zhì)。做好國有資產(chǎn)管理。
( 二 )單位構成。
內設辦公室 、教導處、德育處、安穩辦、后勤處,鄰鄂鎮中心校幼兒園,鄰鄂鎮五馬頂小學(xué)校,
鄰鄂鎮五馬頂幼兒園。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數 1033.31萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款 1033.31萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元,上級補助收入0 萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元(應明確來(lái)源單位),事業(yè)收入0 萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,其他收入0 萬(wàn)元。收入較去年增加3.05萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加3.05萬(wàn)元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1033.31萬(wàn)元,其中:教育支出749.18萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出167.16萬(wàn)元,衛生健康支出63.29萬(wàn)元,住房保障支出53.68萬(wàn)元。支出較去年增加3.05萬(wàn)元,主要是項目支出增加3.05萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入1033.31萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1033.31萬(wàn)元,比2024年增加3.05萬(wàn)元。其中::教育支出749.18萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出167.16萬(wàn)元,衛生健康支出63.29萬(wàn)元,住房保障支出53.68萬(wàn)元。支出較去年增加3.05萬(wàn)元,主要是項目支出增加3.05萬(wàn)元。
鄰鄂小學(xué)2025年暫無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2025 年“ 三公” 經(jīng)費預算 0 萬(wàn)元,比2024年減少(或增加)0 萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。
2025 年零星采購走云平臺購買(mǎi)渠道,未單獨預算政府采購資金。
(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6.3萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:朱勇 聯(lián)系方式:13996952363