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  • 索引號 11500114MB1574575A/2022-00017
  • 主題分類(lèi) 科技
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2022-08-23
  • 發(fā)布日期 2022-08-29
  • 文件標題 重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區科技局
  • 有效性

重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

????一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。擬訂全區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展及引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)制度建設。負責編制區級科技項目規劃并監督實(shí)施,統籌協(xié)調關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃、政策和措施并組織實(shí)施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。統籌區域科技創(chuàng )新體系建設,指導區域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。承擔全區科技保密工作。擬訂科技對外交流與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展區內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)對外科技合作與科技人才交流。負責引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專(zhuān)家計劃并組織實(shí)施,推動(dòng)建立外國專(zhuān)家及團隊的吸引、服務(wù)機制,承擔外國專(zhuān)家服務(wù)工作。擬訂出國(境)科技培訓計劃并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規劃、政策并組織實(shí)施。承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置。本部門(mén)內設4個(gè)職能科室(辦公室、農村科技科、高新技術(shù)科、社會(huì )發(fā)展科技科)?,F有在職職工25人,退休職工19人。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括2個(gè)全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位:黔江區科技情報信息中心、黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心(黔江區科技創(chuàng )新中心)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計890.51萬(wàn)元,支出總計890.51萬(wàn)元。收支較上年決算數增加366.30萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%,主要原因是人員調資和年中追加,2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計890.51萬(wàn)元,較上年決算數增加385.44萬(wàn)元,增長(cháng)76.3%,主要原因是人員調資和年中追加2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元。其中:財政撥款收入890.51萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計890.51萬(wàn)元,較上年決算數增加366.30萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%。主要原因是項目支出費用增加(年中追加2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。其中:基本支出572.51萬(wàn)元,占64.3%;項目支出318.00萬(wàn)元,占35.7%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末無(wú)結轉和結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計890.51萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加366.30萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%。主要原因是人員調資和年中追加2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入890.51萬(wàn)元,較上年決算數增加385.44萬(wàn)元,增長(cháng)76.3%。主要原因是人員調資和年中追加項目經(jīng)費(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。較年初預算數增加371.88萬(wàn)元,增長(cháng)71.7%。主要原因是人員調資和年中追加項目經(jīng)費(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出890.51萬(wàn)元,較上年決算數增加366.30萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%。主要原因是人員調資和項目經(jīng)費支出增加(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。較年初預算數增加371.88萬(wàn)元,增長(cháng)71.7%。主要原因是人員調資和年中追加項目經(jīng)費(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。

3.結轉結余情況。2021年度年末無(wú)財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)科學(xué)技術(shù)支出729.11萬(wàn)元,占81.9%,較年初預算數增加348.82萬(wàn)元,增長(cháng)91.7%,主要原因是人員調資和年中追加項目經(jīng)費(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。

(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出106.79萬(wàn)元,占12%,較年初預算數增加21.04萬(wàn)元,增長(cháng)24.5%,主要原因是退休人員健康休養費調標。

(3)衛生健康支出29.94萬(wàn)元,占3.4%,較年初預算數增加0.85萬(wàn)元,增長(cháng)2.9%,主要原因是人員增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出572.51萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費498.19萬(wàn)元,較上年決算數增加40.33萬(wàn)元,增長(cháng)8.8%,主要原因是人員增加和在職績(jì)效目標獎?wù){標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費74.33萬(wàn)元,較上年決算數增加7.98萬(wàn)元,增長(cháng)12%,主要原因是年底追加市級高新區創(chuàng )建迎檢工作經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.94萬(wàn)元,較年初預算數減少1.56萬(wàn)元,下降28.4%,主要原因是嚴格壓縮公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)。較上年支出數增加0.27萬(wàn)元,增長(cháng)7.4%,主要原因是我區創(chuàng )建市級高新區公務(wù)活動(dòng)支出增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年度因公出國(境)費用”0.00萬(wàn)元,主要是本年度無(wú)因公出國(境)事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與預算持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要用于本部門(mén)未購置公務(wù)用車(chē),無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與預算持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。

????公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、科技下鄉、科技扶貧、鄉村振興等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數增加0.12萬(wàn)元,增長(cháng)3.6%,主要原因是我區創(chuàng )建市級高新區公務(wù)活動(dòng)增加。
???公務(wù)接待費0.44萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)到我單位調研、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.56萬(wàn)元,下降78%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和接待標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律堅持由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)51.7%,主要原因是我區創(chuàng )建市級高新區公務(wù)活動(dòng)增加。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待7批次45人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費97.73元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出2.66萬(wàn)元,較上年決算數增加2.19萬(wàn)元,增長(cháng)466%,主要原因是我區創(chuàng )建市級高新區,迎接專(zhuān)家組對我區創(chuàng )建市級高新區進(jìn)行調研評估、召開(kāi)會(huì )議等支出。本年度培訓費支出1.49萬(wàn)元,較上年決算數增加0.20萬(wàn)元,增長(cháng)15.5%,主要原因是參加市區組織的科技培訓會(huì )。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出74.33萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加7.98萬(wàn)元,增長(cháng)12%,主要原因是年底追加市級高新區創(chuàng )建迎檢工作經(jīng)費。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額13.30萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出13.30萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.30萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.30萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于黔江區阿蓬科技企業(yè)孵化器有限公司采購LED屏(因重慶市黔江區阿蓬科技企業(yè)孵化器有限公司無(wú)政府采購賬號,故從本單位進(jìn)行采購)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,我局對部門(mén)整體和3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評3項,涉及資金318萬(wàn)元。

(二)績(jì)效自評結果

1.部門(mén)整體績(jì)效自評表

2021年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

主管部門(mén)

區科技局

財政歸口科室

教科文科

自評總分

100


部門(mén)聯(lián)系人

陳滕飛

聯(lián)系電話(huà)

79222668


部門(mén)預算執行情況

(萬(wàn)元)

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

(%)

執行率

權重

執行率

得分


518.63

371.88

890.51


10

100%


當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


新培育高新技術(shù)企業(yè)10家,科技型企業(yè)40家,引導全社會(huì )研發(fā)投入達到8000萬(wàn)元以上,力爭建成市級高新區;力爭新增市級或以上雙創(chuàng )平臺1個(gè),開(kāi)展創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽2場(chǎng),支持初創(chuàng )企業(yè)、團隊創(chuàng )新發(fā)展,舉辦好“科技活動(dòng)周”,開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)2場(chǎng)。完成“十四五”科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃,繼續推行科技特派員制度,科技特派員隊伍維持在40人以上。實(shí)施區級科技項目計劃30個(gè)以上,支持企事業(yè)單位開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新。

無(wú)

新培育高新技術(shù)企業(yè)15家,科技型企業(yè)48家,2021年全社會(huì )研發(fā)投入達到1.04億元,成功創(chuàng )建市級高新區。支持“安信眾創(chuàng )空間”成功申報市級眾創(chuàng )空間,成功舉辦黔江區第六屆創(chuàng )投大賽和第五屆青年學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )意大賽,選出優(yōu)秀項目20個(gè)。成功舉辦重慶市科普班車(chē)進(jìn)區縣啟動(dòng)儀式和科普活動(dòng),牽頭舉辦了科技活動(dòng)周科普活動(dòng)。選派市級及以上科技特派員93人。實(shí)施區級科技計劃項目,下達項目81個(gè)。


績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標值

調整

指標值

全年

完成值

指標權重

指標得分

是否核

心指標

未完成原因


培育高新技術(shù)企業(yè)

10


15

15

20



培育科技型企業(yè)

40


48

15

15



選派科技特派員

40


93

10

10



開(kāi)展科普活動(dòng)

場(chǎng)

3


3

5

5



培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地

個(gè)

1


1

5

5



開(kāi)展創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)活動(dòng)

場(chǎng)

2


2

10

10



全社會(huì )研發(fā)投入

萬(wàn)元

8000


10400

10

10



完成“十四五”科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃

個(gè)

1


1

10

10



實(shí)施區級科技計劃項目

個(gè)

30


81

5

10



部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率

%

=

100


100

5

5



說(shuō)明



2.項目績(jì)效自評表

2021年度項目績(jì)效自評表

項目

名稱(chēng)

2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款

風(fēng)險補償基金

自評總分

100

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

區科技局

部門(mén)聯(lián)系人

徐恭剛

聯(lián)系電話(huà)

13320392360

項目

資金

(萬(wàn)元)

年度總

金額

年初預算數

全年預算數

(壓減、調整后預算數)

全年執行數

執行率

(%)

執行率

權重

執行率

得分(分)

300

300

300

100%

10

100

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

全年計劃放款50筆,放款金額8000萬(wàn)元。

無(wú)

全年放款66筆,發(fā)放金額9746萬(wàn)元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

年初

指標值

調整

指標值

全年

完成值

權重

(分)

指標得分

(分)

是否

核心指標

未完成的原因

知識價(jià)值信用貸款放款量

萬(wàn)元

8000


9746

40%

45


知識價(jià)值信用貸款放款筆數

50


66

40%

45


服務(wù)對象、受益群體滿(mǎn)意度

%

99


100

10%

10


說(shuō)明


(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(三)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79222668。

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