重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
????一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。擬訂全區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展及引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)制度建設。負責編制區級科技項目規劃并監督實(shí)施,統籌協(xié)調關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃、政策和措施并組織實(shí)施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。統籌區域科技創(chuàng )新體系建設,指導區域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。承擔全區科技保密工作。擬訂科技對外交流與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展區內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)對外科技合作與科技人才交流。負責引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專(zhuān)家計劃并組織實(shí)施,推動(dòng)建立外國專(zhuān)家及團隊的吸引、服務(wù)機制,承擔外國專(zhuān)家服務(wù)工作。擬訂出國(境)科技培訓計劃并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規劃、政策并組織實(shí)施。承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置。本部門(mén)內設4個(gè)職能科室(辦公室、農村科技科、高新技術(shù)科、社會(huì )發(fā)展科技科)?,F有在職職工25人,退休職工19人。
(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括2個(gè)全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位:黔江區科技情報信息中心、黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心(黔江區科技創(chuàng )新中心)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2021年度收入總計890.51萬(wàn)元,支出總計890.51萬(wàn)元。收支較上年決算數增加366.30萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%,主要原因是人員調資和年中追加,2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元。
2.收入情況。2021年度收入合計890.51萬(wàn)元,較上年決算數增加385.44萬(wàn)元,增長(cháng)76.3%,主要原因是人員調資和年中追加2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元。其中:財政撥款收入890.51萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計890.51萬(wàn)元,較上年決算數增加366.30萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%。主要原因是項目支出費用增加(年中追加2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。其中:基本支出572.51萬(wàn)元,占64.3%;項目支出318.00萬(wàn)元,占35.7%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2021年度年末無(wú)結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收、支總計890.51萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加366.30萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%。主要原因是人員調資和年中追加2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入890.51萬(wàn)元,較上年決算數增加385.44萬(wàn)元,增長(cháng)76.3%。主要原因是人員調資和年中追加項目經(jīng)費(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。較年初預算數增加371.88萬(wàn)元,增長(cháng)71.7%。主要原因是人員調資和年中追加項目經(jīng)費(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出890.51萬(wàn)元,較上年決算數增加366.30萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%。主要原因是人員調資和項目經(jīng)費支出增加(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。較年初預算數增加371.88萬(wàn)元,增長(cháng)71.7%。主要原因是人員調資和年中追加項目經(jīng)費(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。
3.結轉結余情況。2021年度年末無(wú)財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)科學(xué)技術(shù)支出729.11萬(wàn)元,占81.9%,較年初預算數增加348.82萬(wàn)元,增長(cháng)91.7%,主要原因是人員調資和年中追加項目經(jīng)費(2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金300萬(wàn)元)。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出106.79萬(wàn)元,占12%,較年初預算數增加21.04萬(wàn)元,增長(cháng)24.5%,主要原因是退休人員健康休養費調標。
(3)衛生健康支出29.94萬(wàn)元,占3.4%,較年初預算數增加0.85萬(wàn)元,增長(cháng)2.9%,主要原因是人員增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共財政撥款基本支出572.51萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費498.19萬(wàn)元,較上年決算數增加40.33萬(wàn)元,增長(cháng)8.8%,主要原因是人員增加和在職績(jì)效目標獎?wù){標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費74.33萬(wàn)元,較上年決算數增加7.98萬(wàn)元,增長(cháng)12%,主要原因是年底追加市級高新區創(chuàng )建迎檢工作經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.94萬(wàn)元,較年初預算數減少1.56萬(wàn)元,下降28.4%,主要原因是嚴格壓縮公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)。較上年支出數增加0.27萬(wàn)元,增長(cháng)7.4%,主要原因是我區創(chuàng )建市級高新區公務(wù)活動(dòng)支出增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2021年度因公出國(境)費用”0.00萬(wàn)元,主要是本年度無(wú)因公出國(境)事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與預算持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要用于本部門(mén)未購置公務(wù)用車(chē),無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與預算持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。
????公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、科技下鄉、科技扶貧、鄉村振興等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數增加0.12萬(wàn)元,增長(cháng)3.6%,主要原因是我區創(chuàng )建市級高新區公務(wù)活動(dòng)增加。
???公務(wù)接待費0.44萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)到我單位調研、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.56萬(wàn)元,下降78%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和接待標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律堅持由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)51.7%,主要原因是我區創(chuàng )建市級高新區公務(wù)活動(dòng)增加。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待7批次45人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費97.73元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出2.66萬(wàn)元,較上年決算數增加2.19萬(wàn)元,增長(cháng)466%,主要原因是我區創(chuàng )建市級高新區,迎接專(zhuān)家組對我區創(chuàng )建市級高新區進(jìn)行調研評估、召開(kāi)會(huì )議等支出。本年度培訓費支出1.49萬(wàn)元,較上年決算數增加0.20萬(wàn)元,增長(cháng)15.5%,主要原因是參加市區組織的科技培訓會(huì )。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出74.33萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加7.98萬(wàn)元,增長(cháng)12%,主要原因是年底追加市級高新區創(chuàng )建迎檢工作經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
2021年度本部門(mén)政府采購支出總額13.30萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出13.30萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.30萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.30萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于黔江區阿蓬科技企業(yè)孵化器有限公司采購LED屏(因重慶市黔江區阿蓬科技企業(yè)孵化器有限公司無(wú)政府采購賬號,故從本單位進(jìn)行采購)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局對部門(mén)整體和3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評3項,涉及資金318萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.部門(mén)整體績(jì)效自評表
2021年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||
主管部門(mén) |
區科技局 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
自評總分 |
100 |
||||||||||||
部門(mén)聯(lián)系人 |
陳滕飛 |
聯(lián)系電話(huà) |
79222668 |
||||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 (萬(wàn)元) |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 |
|||||||||||
518.63 |
371.88 |
890.51 |
10 |
100% |
|||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||
新培育高新技術(shù)企業(yè)10家,科技型企業(yè)40家,引導全社會(huì )研發(fā)投入達到8000萬(wàn)元以上,力爭建成市級高新區;力爭新增市級或以上雙創(chuàng )平臺1個(gè),開(kāi)展創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽2場(chǎng),支持初創(chuàng )企業(yè)、團隊創(chuàng )新發(fā)展,舉辦好“科技活動(dòng)周”,開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)2場(chǎng)。完成“十四五”科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃,繼續推行科技特派員制度,科技特派員隊伍維持在40人以上。實(shí)施區級科技項目計劃30個(gè)以上,支持企事業(yè)單位開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新。 |
無(wú) |
新培育高新技術(shù)企業(yè)15家,科技型企業(yè)48家,2021年全社會(huì )研發(fā)投入達到1.04億元,成功創(chuàng )建市級高新區。支持“安信眾創(chuàng )空間”成功申報市級眾創(chuàng )空間,成功舉辦黔江區第六屆創(chuàng )投大賽和第五屆青年學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )意大賽,選出優(yōu)秀項目20個(gè)。成功舉辦重慶市科普班車(chē)進(jìn)區縣啟動(dòng)儀式和科普活動(dòng),牽頭舉辦了科技活動(dòng)周科普活動(dòng)。選派市級及以上科技特派員93人。實(shí)施區級科技計劃項目,下達項目81個(gè)。 |
|||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標值 |
調整 指標值 |
全年 完成值 |
指標權重 |
指標得分 |
是否核 心指標 |
未完成原因 |
|||||||
培育高新技術(shù)企業(yè) |
家 |
≧ |
10 |
15 |
15 |
20 |
是 |
||||||||||
培育科技型企業(yè) |
家 |
≧ |
40 |
48 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||
選派科技特派員 |
名 |
≧ |
40 |
93 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
開(kāi)展科普活動(dòng) |
場(chǎng) |
≧ |
3 |
3 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||
培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地 |
個(gè) |
≧ |
1 |
1 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||
開(kāi)展創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)活動(dòng) |
場(chǎng) |
≧ |
2 |
2 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||
全社會(huì )研發(fā)投入 |
萬(wàn)元 |
≧ |
8000 |
10400 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||
完成“十四五”科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃 |
個(gè) |
≧ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
實(shí)施區級科技計劃項目 |
個(gè) |
≧ |
30 |
81 |
5 |
10 |
否 |
||||||||||
部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||
說(shuō)明 |
2.項目績(jì)效自評表
2021年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
項目 名稱(chēng) |
2021年度黔江區知識價(jià)值信用貸款 風(fēng)險補償基金 |
自評總分 |
100 | ||||||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
區科技局 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
徐恭剛 |
聯(lián)系電話(huà) |
13320392360 | ||||||
項目 資金 (萬(wàn)元) |
年度總 金額 |
年初預算數 |
全年預算數 (壓減、調整后預算數) |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分(分) | ||||
300 |
300 |
300 |
100% |
10 |
100 | ||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||
全年計劃放款50筆,放款金額8000萬(wàn)元。 |
無(wú) |
全年放款66筆,發(fā)放金額9746萬(wàn)元。 | |||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初 指標值 |
調整 指標值 |
全年 完成值 |
權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否 核心指標 |
未完成的原因 | |
知識價(jià)值信用貸款放款量 |
萬(wàn)元 |
≥ |
8000 |
9746 |
40% |
45 |
是 |
||||
知識價(jià)值信用貸款放款筆數 |
家 |
≥ |
50 |
66 |
40% |
45 |
是 |
||||
服務(wù)對象、受益群體滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
99 |
100 |
10% |
10 |
否 |
||||
說(shuō)明 |
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十一)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79222668。