MIME-version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30 Content-Type: text/html; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/~tmp{7179dada-c0fa-4112-ab55-0a5fe2e84196}918602.TMP.html 国产熟女出轨做受的叫床声_

重慶市黔江區林業(yè)科技站

2022年度單位決算情況說(shuō)明

 

一、單位基本情況

(一)職能職責

單位現行的職能職責:1、組織開(kāi)展林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治科學(xué)研究、成果轉化和技術(shù)推廣工作。2、承擔林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的科技標準化、質(zhì)量檢驗、監測和知識產(chǎn)權等相關(guān)工作。3、承擔林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉基因生物安全工作,組織種質(zhì)資源普查、收集、評價(jià)、利用和種質(zhì)資源庫建設。4、承擔管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。5、承擔管理林木種子種苗、草種質(zhì)量。6、指導良種基地、保障性苗圃建設。7、完成區委、區政府和區林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置

重慶市黔江區林業(yè)科技站為區林業(yè)局管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制5名,設站長(cháng)1名,副站長(cháng)1名。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1. 總體情況。2022年度收入總計106.68萬(wàn)元,支出總計106.68萬(wàn)元。

2. 收入情況。2022年度收入合計106.68萬(wàn)元,較上年決算數增加106.68萬(wàn)元。其中:財政撥款收入106.68萬(wàn)元,占100%。

3. 支出情況。2022年度支出合計106.68萬(wàn)元。其中:基本支出106.68萬(wàn)元,占100%;無(wú)項目支出。

4. 結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計106.68萬(wàn)元。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入106.68萬(wàn)元。較年初預算數增加16.16萬(wàn)元,增長(cháng)17.9%。主要原因是年中追加職工超額績(jì)效工資。

2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出106.68萬(wàn)元。較年初預算數增加16.16萬(wàn)元,增長(cháng)17.9%。主要原因是年中追加職工超額績(jì)效工資。

3. 結轉結余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4. 比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì )保障與就業(yè)支出16.25萬(wàn)元,占15.2%,較年初預算數增加0.48萬(wàn)元,增長(cháng)3%,主要原因是人員增減變動(dòng)。

2)衛生健康支出4.61萬(wàn)元,占4.3%,較年初預算數減少0.64萬(wàn)元,下降12.2%,主要原因是人員增減變動(dòng)。

3)農林水支出81.47萬(wàn)元,占76.4%,較年初預算數增加16.33萬(wàn)元,增長(cháng)25.1%,主要原因是年中追加職工超額績(jì)效工資。

4)住房保障支出4.35萬(wàn)元,占4.1%,與年初預算數持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出106.68萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費97.68萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、超額績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費9.00萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、水電費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度本單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.50萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位無(wú)因公出國(境)費用支出。

2022年度本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置費用支出。

本單位無(wú)公務(wù)用車(chē),因此無(wú)公務(wù)車(chē)運行維護費支出。

公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)檢查、驗收等費用支出。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待7批次54人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費92.59元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.15萬(wàn)元,培訓費支出0.23萬(wàn)元。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

本單位屬事業(yè)單位,無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位資產(chǎn)統一在上級單位管理,無(wú)國有資產(chǎn)情況。

(四)政府采購支出說(shuō)明

本單位政府采購由上級單位統一實(shí)施,故無(wú)此項支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本單位無(wú)項目支出,因此本年度不涉及此項工作。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79223430

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