MIME-version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30 Content-Type: text/html; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/~tmp{79c7c987-3801-4459-a3fd-7ff741eb6e01}918602.TMP.html
重慶市黔江區國有林場(chǎng)
2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
單位現行的職能職責:1、編制國有林場(chǎng)發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施。2、管理、保護、培育國有森林資源。3、承擔國有林場(chǎng)森林防火工作。4、承擔國有林場(chǎng)轄區自然保護地管理工作。5、完成區委、區政府和區林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
重慶市黔江區國有林場(chǎng)為區林業(yè)局管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制44名。設場(chǎng)長(cháng)1名,副場(chǎng)長(cháng)3名。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1. 總體情況。2022年度收入總計738.05萬(wàn)元,支出總計738.05萬(wàn)元。
2. 收入情況。2022年度收入合計738.05萬(wàn)元。其中:財政撥款收入738.05萬(wàn)元,占100%。
3. 支出情況。2022年度支出合計738.05萬(wàn)元。其中:基本支出738.05萬(wàn)元,占100%;項目支出0.00萬(wàn)元。
4. 結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余情況。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計738.05萬(wàn)元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入738.05萬(wàn)元。較年初預算數增加43.98萬(wàn)元,增長(cháng)6.3%。主要原因是年中追加職工超額績(jì)效工資。
2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出738.05萬(wàn)元。較年初預算數增加43.98萬(wàn)元,增長(cháng)6.3%。主要原因是年中追加職工超額績(jì)效工資。
3. 結轉結余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4. 比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì )保障與就業(yè)支出127.30萬(wàn)元,占17.2%,較年初預算數減少2.80萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是人員增減變動(dòng)。
(2)衛生健康支出41.34萬(wàn)元,占5.6%,與年初預算數持平。
(3)農林水支出530.84萬(wàn)元,占71.9%,較年初預算數增加41.48萬(wàn)元,增長(cháng)8.5%,主要原因是年中追加職工超額績(jì)效工資。
(4)住房保障支出38.57萬(wàn)元,占5.2%,較年初預算數增加5.3萬(wàn)元,增長(cháng)15.9%,主要原因是人員增減變動(dòng)。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出738.05萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費668.04萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費和住房公積金;公用經(jīng)費70.00。公用經(jīng)費用途主要包括伙食補助費、差旅費、辦公費及福利費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥本年支出
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計8.00萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位無(wú)因公出國(境)費用支出
2022年度本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置費支出
公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛維修、車(chē)輛用油、過(guò)路費、保險等支出。
公務(wù)接待費4.50萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)檢查、驗收等業(yè)務(wù)開(kāi)展。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本單位公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待54批次531人。2022年本單位人均接待費84.75元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度培訓費支出0.47萬(wàn)元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照單位決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
本單位無(wú)項目支出,因此本年度不涉及此項工作。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79223430