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  • 索引號 11500114009130311J/2025-00074
  • 主題分類(lèi) 民政、鄉村振興、救災
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區低保管理中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區民政局
  • 有效性

重慶市黔江區低保管理中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區低保管理中心

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

職能職責為:承辦最低生活保障、臨時(shí)救助等社會(huì )救助對象資料收集、調查、核實(shí)和經(jīng)費核撥工作和具體事務(wù);承辦最低生活保障、臨時(shí)救助等社會(huì )救助網(wǎng)絡(luò )平臺的建設與維護。指導鄉鎮街道最低生活保障、臨時(shí)救助等社會(huì )救助相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數106.48萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款106.48萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加2.72萬(wàn)元,主要是社會(huì )保障和就業(yè)支出撥款增加2.55萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數106.48萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出92.56萬(wàn)元,衛生健康支出6.65萬(wàn)元,住房保障支出7.26萬(wàn)元。支出較去年增加2.72萬(wàn)元,主要是基本支出增加2.72萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入106.48萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出106.48萬(wàn)元,比2024年增加2.72萬(wàn)元。其中:基本支出106.48萬(wàn)元,比2024年增加2.72萬(wàn)元,主要原因是人員工資調標等,主要用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元。

本單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2025三公經(jīng)費預算0.4萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費12.85萬(wàn)元,比上年增加0.39萬(wàn)元,主要原因為人員工資調標。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。本單位2025年無(wú)政府采購預算。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,所屬預算單位共有車(chē)輛0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:何欣芮????? 聯(lián)系電話(huà):023-79228508


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