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  • 索引號 11500114MB15746473/2025-00026
  • 主題分類(lèi) 農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
  • 體裁分類(lèi) 公告公示
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區農業(yè)農村委
  • 有效性

重慶市黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.承擔全區農業(yè)綜合執法的組織、指導、協(xié)調。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法。貫徹執行農業(yè)綜合行政執法管理制度、執法標準規范。

2.承擔農作物種子、農藥、化肥、農業(yè)植物檢疫、農產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的執法職能。

3.承擔農業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執法職能。

4.承擔漁業(yè)、水生野生動(dòng)植物、漁船(不含漁船檢驗)、漁港等方面的執法職能。

5.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸醫獸藥等方面的執法職能,承擔動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫職能。

6.承擔農業(yè)綜合行政執法有關(guān)信訪(fǎng)、投訴受理、糾紛調解、應急工作。

7.完成區委、區政府和區農業(yè)農村委交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成。

本單位為區農業(yè)農村委管理的副處級行政執法機構,二級預算單位。核定事業(yè)編制27名。內設6個(gè)科隊,分別是綜合科、法制科、農業(yè)執法一大隊、農業(yè)執法二大隊、農業(yè)執法三大隊、農業(yè)執法四大隊。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數652.74萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款652.74萬(wàn)元。收入較去年增加118.23萬(wàn)元,主要是人員增加、項目增加,經(jīng)費撥款增加118.23萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數652.74萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出652.74萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出 83.94萬(wàn)元,衛生健康支出 37.58萬(wàn)元,住房保障支出40.82 萬(wàn)元,農林水支出490.41萬(wàn)元。支出較去年增加118.23萬(wàn)元,主要是基本支出增加 151.81萬(wàn)元,項目支出增加0.89萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入652.74萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出 652.74萬(wàn)元,比2024年增加118.23萬(wàn)元。其中:基本支出 590.80萬(wàn)元,比2024年增加151.81萬(wàn)元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出61.94萬(wàn)元,比2024年增加0.89萬(wàn)元,主要原因是增加退捕漁民參加基本養老保險繳費補貼項目、農產(chǎn)品質(zhì)量安全項目等項目,減少農業(yè)綜合執法能力提升項目等,主要用于長(cháng)江十年禁漁、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管等重點(diǎn)工作。

本單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算2.7萬(wàn)元,比2024年減少0.1萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,較2024年無(wú)變化;公務(wù)接待費2萬(wàn)元,比2024年減少0.1萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行公務(wù)接待標準;公務(wù)用車(chē)運行維護費0.7萬(wàn)元,較2024年無(wú)變化,主要原因是嚴格規范開(kāi)展執法監管用車(chē)需要;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,較2024年無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費87.42萬(wàn)元,比上年增加21.75萬(wàn)元,主要原因是人員增加、辦公日常運行費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。本單位2025年無(wú)政府采購預算。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款61.94萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位無(wú)車(chē)輛。2024年無(wú)一般公共預算安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:李丹華??聯(lián)系方式:79223500

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