重慶市黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
重慶市黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心
2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、區委的決議、決定。
2.負責對全區基層農技推廣服務(wù)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和指導。
3.配合做好種植業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施;配合做好種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品加工企業(yè)管理工作。
4.承擔種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗、示范及推廣。
5.承擔水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監督檢驗測試;承擔水生動(dòng)物疫病預防與控制工作。
6.配合做好農業(yè)生態(tài)與資源項目規劃并組織實(shí)施;承擔農業(yè)環(huán)境保護與監測工作;承擔土壤肥料新品種、施肥新技術(shù)試驗、示范及推廣。
7.承擔農作物種子管理、植物保護和植物檢疫等服務(wù)工作。
8.承擔農民科技教育培訓、農技推廣體系項目實(shí)施、農民體育活動(dòng)開(kāi)展工作。
9.承擔農業(yè)品牌建設和農產(chǎn)品質(zhì)量安全工作;負責農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監督和管理的服務(wù)工作。
10.完成區委、區政府和區農業(yè)農村委交辦的其他工作。
(二)單位構成。
根據黔江委編委發(fā)﹝2020﹞15號文件《關(guān)于調整重慶市黔江區農業(yè)農村委員會(huì )所屬事業(yè)單位設置的通知》精神,于2020年7月成立重慶市黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(二級單位)。核定事業(yè)編制72名;設主任1名、副主任3名;內設機構領(lǐng)導職數18名。內設辦公室、糧油作物技術(shù)推廣站、特色經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、土壤肥料與農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站、種子管理站(重慶市黔江區種子質(zhì)量監督檢驗站)、植物保護站、農業(yè)科技教育服務(wù)站(重慶市農業(yè)廣播電視學(xué)校黔江區分校)、農產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站、財務(wù)科共10個(gè)科站。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數7645.93萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款7645.93萬(wàn)元。收入較去年減少了157.6萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少了157.6萬(wàn)元。
(二)支出預算:2025年年初預算數7645.93萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出231.7萬(wàn)元,衛生健康支出75.96萬(wàn)元,住房保障支出68.54萬(wàn)元,農林水支出7269.73萬(wàn)元。支出較去年減少了157.6萬(wàn)元,主要是基本支出減少了1.5萬(wàn)元,項目支出減少了156.1萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入7645.93萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出7645.93萬(wàn)元,比2024年減少157.6萬(wàn)元。其中:基本支出1413.93萬(wàn)元,比2024年減少1.5萬(wàn)元,主要原因是人員減少導致經(jīng)費減少,主要用于保障保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出6232.0萬(wàn)元,比2024年減少156.1萬(wàn)元,主要原因是項目減少。
黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、 “三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費預算10.23萬(wàn)元,比2024年減少2.71萬(wàn)元。其中:無(wú)因公出國(境)費用;公務(wù)接待費2.25萬(wàn)元,比2024年減少0.05萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行公務(wù)接待制度,嚴控接待標準;公務(wù)用車(chē)運行維護費7.98萬(wàn)元,比2024年減少2.66萬(wàn)元,主要原因是嚴格公務(wù)用車(chē)管理,按工作需求,下鄉、出差統計后合理調度用車(chē);無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額373.69萬(wàn)元:政府采購貨物預算373.69萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購373.69萬(wàn)元:政府采購貨物預算373.69萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6232萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,共有車(chē)輛3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:向素華聯(lián)系方式:023-79225639