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  • 索引號 11500114009130258N/2023-00020
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標題 重慶市黔江區司法局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區司法局
  • 有效性

重慶市黔江區司法局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責

1.承擔中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )具體工作,組織開(kāi)展全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調督促有關(guān)方面落實(shí)中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )決定事項、工作部署和要求。 ???

2.承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議,負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

3.承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執法,推進(jìn)嚴格規范公正文明執法。協(xié)助推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作。

4.負責區政府規范性文件管理工作。健全行政規范性文件管理制度并組織實(shí)施。對全區行政規范性文件監督管理。組織開(kāi)展規范性文件清理、備案工作。負責區政府規范性文件的合法性審核。負責對區政府重大合同進(jìn)行合法性審查。

5.負責承辦區政府管轄的行政復議案件和區政府行政應訴案件的有關(guān)工作。承辦區政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)和區政府交辦的其他涉法事務(wù)。承辦區委、區政府法律顧問(wèn)有關(guān)工作。承辦區政府信訪(fǎng)復查有關(guān)工作。指導和監督全區有關(guān)行政復議、行政應訴、國家賠償工作。

6.負責統籌規劃法治社會(huì )建設。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實(shí)施普法宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng )建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。

7.指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。

8.負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施,統籌和布局城鄉、區域法律服務(wù)資源。負責律師、公證、司法鑒定、法律援助和基層法律服務(wù)管理工作。

9.負責國家統一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施及法律職業(yè)資格證書(shū)管理等工作。

10.負責本系統財務(wù)、裝備、設施、場(chǎng)所等保障工作。負責本系統警車(chē)管理工作。

11.規劃、協(xié)調、指導全區法治人才隊伍建設相關(guān)工作。負責本系統隊伍建設。負責機關(guān)、直屬單位、律師和基層法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。

12.負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。

13.負責司法所建設。

14.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置

黔江區司法局內設10科1室1處(秘書(shū)科、法治調研督察科、規范性文件管理科、矯正管理科、行政復議與應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理管理科、人民參與和促進(jìn)法治科、法律服務(wù)管理科、裝備財務(wù)保障科、辦公室、政治處);30個(gè)派駐機構(司法所)。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區司法局(本級)、重慶市黔江區法律援助中心(參公事業(yè))、重慶市黔江區矯正幫教管理服務(wù)中心(全額撥款事業(yè))、重慶市黔江區征地補償安置爭議協(xié)調中心(全額撥款事業(yè))和重慶市黔江公證處(差額撥款事業(yè))。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計3178.04萬(wàn)元,支出總計3178.04萬(wàn)元。收支較上年決算數減少47.87萬(wàn)元、下降1.5%,主要原因是2022年人員經(jīng)費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計3178.04萬(wàn)元,較上年決算數增加74.17萬(wàn)元,增長(cháng)2.4%,主要原因是2022年公用經(jīng)費及項目經(jīng)費增加。其中:財政撥款收入3178.04萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計3178.04萬(wàn)元,較上年決算數減少24.62萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是人員經(jīng)費減少。其中:基本支出2477.09萬(wàn)元,占78%;項目支出700.96萬(wàn)元,占22%。 ?

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數減少23.25萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2022年進(jìn)行會(huì )計差錯調整。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計3178.04萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少47.87萬(wàn)元,下降1.5%。主要原因是2022年人員經(jīng)費減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3178.04萬(wàn)元,較上年決算數增加74.17萬(wàn)元,增長(cháng)2.4%。主要原因是2022年公用經(jīng)費及項目經(jīng)費增加。較年初預算數增加705.83萬(wàn)元,增長(cháng)28.6%。主要原因是項目支出和基本支出增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3178.04萬(wàn)元,較上年決算數減少24.62萬(wàn)元,下降0.8%。主要原因是人員經(jīng)費減少。較年初預算數增加705.83萬(wàn)元,增長(cháng)28.6%。主要原因是項目支出和基本支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數減少23.25萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2022年進(jìn)行會(huì )計差錯調整。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)公共安全支出2632.53萬(wàn)元,占82.8%,較年初預算數增加679.33萬(wàn)元,增長(cháng)34.8%,主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加;

(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出324.21萬(wàn)元,占10.2%,較年初預算數增加23.89萬(wàn)元,增長(cháng)8%,主要原因是養老保險及職業(yè)年金調高基數;

(3)衛生健康支出119.56萬(wàn)元,占3.8%,較年初預算數增加2.47萬(wàn)元,增長(cháng)2.1%,主要原因是增資增加衛生健康繳費支出;

(4)資源勘探工業(yè)信息等支出0.15萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增規上企業(yè)補助項目資金0.15萬(wàn)元;

(5)住房保障支出101.6萬(wàn)元,占3.2%,與年初預算數持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2477.09萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費2214.53萬(wàn)元,較上年決算數減少83.61萬(wàn)元,下降3.6%,主要原因退休調出等人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費262.56萬(wàn)元,較上年決算數增加28.7萬(wàn)元,增長(cháng)12.3%,主要原因是辦公費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.34萬(wàn)元,較年初預算數減少3.16萬(wàn)元,下降10.4%,主要原因:一是堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化紀律要求,壓減一般性支出成效明顯;二是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算有所下降。較上年支出數增加1.89萬(wàn)元,增長(cháng)7.4%,主要原因:一是我單位公務(wù)車(chē)輛接近報廢期,車(chē)輛老化加劇,耗油量及維修費增加公務(wù)車(chē)運行維護費;二是到我單位指導、調研、檢查工作人數較上年增加,批次增加,公務(wù)接待費增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費支出。

公務(wù)用車(chē)運行維護費24.48萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查及下鄉檢查指導等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公務(wù)車(chē)運行維護成本比預算有所下降。較上年支出數增加0.49萬(wàn)元,增長(cháng)2%,主要原因是我單位今年實(shí)施項目任務(wù)多,下鄉人次較上年增加,公務(wù)車(chē)輛接近報廢期,車(chē)輛老化加劇,耗油量及維修費增加。

公務(wù)接待費2.86萬(wàn)元,主要用于接待接受市司法局及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.14萬(wàn)元,下降52.3%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制“公務(wù)接待”經(jīng)費支出,全年實(shí)際支出較預算大幅下降。較上年支出數增加1.41萬(wàn)元,增長(cháng)97.2%,主要原因到我單位指導、調研、檢查工作人數較上年增加,批次增加,公務(wù)接待費增加。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為7輛;國內公務(wù)接待40批次378人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費75.72元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出1.88萬(wàn)元,較上年決算數減少0.53萬(wàn)元,下降22%,主要原因是較多采取召開(kāi)視頻會(huì )議的方式大大壓縮集中開(kāi)會(huì )次數及規模,從而減少會(huì )議費用支出。本年度培訓費支出12.48萬(wàn)元,較上年決算數增加11.03萬(wàn)元,增長(cháng)760.7%,主要原因是培訓次數增加,培訓人數增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出256.13萬(wàn)元,主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加22.27萬(wàn)元,增長(cháng)9.5%,主要原因是辦公費用增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)7輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額54.05萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出6.95萬(wàn)元、政府采購工程支出41.3萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.05萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.72萬(wàn)元,占政府采購支出總額的45.7%。主要用于采購電腦、打印機、空調、車(chē)輛識別系統等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,我局對部門(mén)整體和14個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評15項,涉及資金3178.04萬(wàn)元。

(二)績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

主管

部門(mén)

黔江區司法局

財政處室

政法科

自評總分(分)

100

部門(mén)

聯(lián)系人

杜文貴

聯(lián)系電話(huà)

79311010

部門(mén)預算執行情況

預算

資金

(萬(wàn)元)

年初

預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

(%)

執行率

權重

執行率

得分

(分)

2489.04

3178.04

3178.04

100

10

10

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保障繳費、退休人員健康修養費及生活補助,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。保障單位職能職責中項目支出(1、法治建設工作;2、區政府法律顧問(wèn)工作;3、普法宣傳工作;4、基層司法工作;5、社區矯正工作;6、公共法律服務(wù)工作及國家法律職業(yè)資格考試;7、司法行政信息化建設及業(yè)務(wù)裝備費用等)。


1、聚焦依法治區,高位推進(jìn)法治黔江建設。一是高站位抓學(xué)習,二是高質(zhì)量抓整改,三是高強度抓統籌,四是高要求抓考核; ???????????????????????????????????????????????2、聚焦依法行政,務(wù)實(shí)推進(jìn)法治政府建設。一是嚴把法治審查關(guān),二是嚴把執法監督關(guān),三是嚴把復議糾錯關(guān),四是嚴把訴訟監督關(guān); ???????????????????????????????????????????3、聚焦依法治理,深入推進(jìn)法治社會(huì )建設。一是開(kāi)展矛盾糾紛化解聯(lián)調聯(lián)動(dòng)行動(dòng),受理各類(lèi)矛盾糾紛9485件,成功化解9470件,司法確認947件,調解成功率達99%,回訪(fǎng)滿(mǎn)意率及協(xié)議履行率均達100%;二是開(kāi)展重點(diǎn)人群精細管理行動(dòng),累計接收矯正對象162人,累計解除矯正152人,現在管189人;三是開(kāi)展公共法律服務(wù)普惠萬(wàn)村行動(dòng),共受理法律援助案件1098件,辦結969件;四是開(kāi)展夯實(shí)基礎固本強基行動(dòng);五是開(kāi)展法治素養提升行動(dòng);六是開(kāi)展法治化營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化行動(dòng)。

績(jì)效指標

指標

名稱(chēng)

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調整

指標

全年

完成

得分

系數

(%)

指標權重

(分)

指標

得分

(分)

是否核心

指標

普法宣傳數量

場(chǎng)次

500


542

100

20

20


社區矯正購買(mǎi)服務(wù)數量

人數

30


30

100

10

10


全年預算支出執行率

%

100


100

100

10

100


區政府法律顧問(wèn)成本

萬(wàn)元/人

6


6

100

10

10


普法宣傳知曉率

%

90


90

100

15

15


服務(wù)對象滿(mǎn)意度

%

95


99

100

15

15


部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率

%

100


100

100

10

10


項目績(jì)效編制合格率

%

100


100

100

5

5


政府采購預算是否應編盡編


定性

優(yōu)


全部完成

100

5

5


說(shuō)明


二級項目績(jì)效自評表

項目

名稱(chēng)

區政府法律顧問(wèn)費

項目

編碼

50011422T000000108103

自評

總分

(分)

100

主管

部門(mén)

重慶市黔江區司法局

財政

處室

政法科

項目

聯(lián)系人

黎勇

聯(lián)系電話(huà)

79239406

項目資金(萬(wàn)元)

年度

總金額

年初

預算數

全年

(調整)預算數

全年執行數

執行率

(%)

執行率

權重

執行率

得分

(分)

24

24

24

100

10

10

其中:

市級支出







補助區縣







當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

全區全年6人法律顧問(wèn)咨詢(xún)費用


完成全區全年6人法律顧問(wèn)咨詢(xún)費用

績(jì)效指標

指標

名稱(chēng)

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調整

指標

全年

完成值

得分

系數

(%)

指標

權重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標

節約訴訟成本

萬(wàn)元

200


230

100

10

10


人員數量

6


6

100

20

20


人均成本

萬(wàn)元

4


4

100

20

20


挽回經(jīng)濟損失

億元

2


2

100

20

20


滿(mǎn)意度

%

95


99

100

20

20


說(shuō)明


二級項目績(jì)效自評表

項目

名稱(chēng)

普法宣傳經(jīng)費

項目

編碼

50011422T000000108318

自評

總分

(分)

100

主管

部門(mén)

重慶市黔江區司法局

財政

處室

政法科

項目

聯(lián)系人

萬(wàn)岱杰

聯(lián)系電話(huà)

79311065

項目資金(萬(wàn)元)

年度

總金額

年初

預算數

全年

(調整)預算數

全年執行數

執行率

(%)

執行率

權重

執行率

得分

(分)

50

47.5

47.5

100

10

10

其中:

市級支出







補助區縣







當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

全區55萬(wàn)人普法宣傳及副處級以上領(lǐng)導干部培訓、集中統一考試費用


全區55萬(wàn)人普法宣傳及副處級以上領(lǐng)導干部培訓、集中統一考試,宣傳覆蓋率92%,受益群眾46萬(wàn)人次,群眾滿(mǎn)意度較高

績(jì)效指標

指標

名稱(chēng)

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調整

指標

全年

完成值

得分

系數

(%)

指標

權重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標

發(fā)放宣傳資料

萬(wàn)冊

50


52

100

20

20


受益群眾

人次

450000


460000

100

20

20


宣傳場(chǎng)次

場(chǎng)次

500


542

100

20

20


宣傳覆蓋率

%

85


92

100

10

10


滿(mǎn)意度

%

98


99

100

20

20


說(shuō)明


2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

無(wú)。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79311010

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