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  • 索引號 11500114009130258N/2021-00045
  • 主題分類(lèi) 公安、安全、司法、法制
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2021-04-26
  • 發(fā)布日期 2021-04-26
  • 文件標題 重慶市黔江區司法局2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區司法局
  • 有效性

重慶市黔江區司法局2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.承擔中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )具體工作,組織開(kāi)展全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調督促有關(guān)方面落實(shí)中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )決定事項、工作部署和要求。

2.承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議,負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

3.承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執法,推進(jìn)嚴格規范公正文明執法。協(xié)助推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作。

4.負責區政府規范性文件管理工作。健全行政規范性文件管理制度并組織實(shí)施。對全區行政規范性文件監督管理。組織開(kāi)展規范性文件清理、備案工作。負責區政府規范性文件的合法性審核。負責對區政府重大合同進(jìn)行合法性審查。

5.負責承辦區政府管轄的行政復議案件和區政府行政應訴案件的有關(guān)工作。承辦區政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)和區政府交辦的其他涉法事務(wù)。承辦區委、區政府法律顧問(wèn)有關(guān)工作。承辦區政府信訪(fǎng)復查有關(guān)工作。指導和監督全區有關(guān)行政復議、行政應訴、國家賠償工作。

6.負責統籌規劃法治社會(huì )建設。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實(shí)施普法宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng )建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。

7.指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。

8.負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施,統籌和布局城鄉、區域法律服務(wù)資源。負責律師、公證、司法鑒定、法律援助和基層法律服務(wù)管理工作。

9.負責國家統一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施及法律職業(yè)資格證書(shū)管理等工作。

10.負責本系統財務(wù)、裝備、設施、場(chǎng)所等保障工作。負責本系統警車(chē)管理工作。

11.規劃、協(xié)調、指導全區法治人才隊伍建設相關(guān)工作。負責本系統隊伍建設。負責機關(guān)、直屬單位、律師和基層法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。

12.負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。

13.負責司法所建設。

14.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成。

1.內設機構:黔江區司法局內設10科1室1處(秘書(shū)科、法治調研督查科、規范性文件管理科、矯正管理科、行政復議與應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理管理科、人民參與和促進(jìn)法治科、法律服務(wù)管理科、裝備財務(wù)保障科、辦公室、政治處);30個(gè)派駐機構(司法所)。

2.直屬機構:區司法局下屬二級單位4個(gè)。

(1)重慶市黔江區法律援助中心(參公事業(yè));

(2)重慶市黔江區矯正幫教管理服務(wù)中心(全額撥款事業(yè));

(3)重慶市黔江征地補償安置爭議協(xié)調中心(醫調中心全額撥款事業(yè));

(4)重慶市黔江區公證處(差額撥款事業(yè))。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數2881.51萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2773.85元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入8.8萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0 萬(wàn)元,上年結轉98.86萬(wàn)元。收入較去年增加18.7萬(wàn)元,主要原因是市級轉移支付項目預算比上年減少,一般公共預算撥款增加。

(二)支出預算:2021年年初預算數?2881.51萬(wàn)元,其中:公共安全支出2366.99萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出285.19 萬(wàn)元,衛生健康支出113.05萬(wàn)元,住房保障支出116.28萬(wàn)元。支出較去年增加18.7 萬(wàn)元,主要是基本支出增加51.76萬(wàn)元,項目支出減少33.06萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入2773.85萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2773.85萬(wàn)元,比2020年增加120.72萬(wàn)元。其中:基本支出2345.85萬(wàn)元,比2020年增加51.72萬(wàn)元,主要原因是人員工資調標及年終目標績(jì)效考核提標,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離退休人員健康休養費及生活補助,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出428萬(wàn)元,比2020年增加69萬(wàn)元,主要原因是上年市級政法轉移支付資金增加。

2021年無(wú)政府性基金預算收支,與2020年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算30.5萬(wàn)元,與2020年相同。其中:因公出國(境)費用?0萬(wàn)元,比2020年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費6萬(wàn)元,與2020年相同;公務(wù)用車(chē)運行維護費24.5萬(wàn)元,比2020年減少0萬(wàn)元0;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2020年減少0萬(wàn)元;主要原因是公車(chē)改革后定額預算公務(wù)用車(chē)運行維護費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費411.99萬(wàn)元,比上年增加0.25萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。2021年政府采購預算總額40萬(wàn)元:政府采購貨物預算40萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購40萬(wàn)元:政府采購貨物預算40萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3.績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款428萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)7輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:徐珍聯(lián)系方式:023-79311010

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