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  • 索引號 11500114009130258N/2025-00017
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區法律援助中心 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區司法局
  • 有效性

重慶市黔江區法律援助中心 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責受理和審批法律援助申請。 ???

2.承辦法律援助事項:接受辦理人民法院指定辯護的刑事法律援助案件;請求給付贍養費、扶養費、撫育費、因公受傷請求賠償(責任事故除外)的法律援助案件;請求國家賠償、請求發(fā)給撫恤金、救濟金的法律援助案件;其他確需法律援助的事項。

3.指導法律服務(wù)機構開(kāi)展法律援助工作。

4.負責開(kāi)展法律援助工作交流與合作。

(二)單位構成

重慶市黔江區法律援助中心,為黔江區司法局管理的正科級參公事業(yè)單位,單位核定參公事業(yè)編制4人,實(shí)有4人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數95.24萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入95.24萬(wàn)元,政府性基金預算撥款收入0 萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0 萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元,上級補助收入 0 萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,其他收入0 萬(wàn)元。收入較去年增加23.05萬(wàn)元,主要是2025年比增加1人,人員經(jīng)費增加。

(二)支出預算:2025年年初預算數95.24?萬(wàn)元,其中:公共安全支出 69.21元,社會(huì )保障和就業(yè)支出13.3萬(wàn)元,衛生健康支出5.82萬(wàn)元,住房保障支出6.91萬(wàn)元。支出較去年增加23.05萬(wàn)元,主要是2025年增加1人,人員經(jīng)費增加。

三、單位預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入95.24萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出95.24萬(wàn)元,比2024年增加23.05元。其中:基本支出95.24萬(wàn)元,比2024年增加23.05萬(wàn)元,主要原因是2025年增加1人,人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

2025年無(wú)政府性基金預算收支,與2024年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,與2024年持平,主要原因是“三公”經(jīng)費在重慶市黔江區司法局本級統一預算,本單位未單獨預算。其中:因公出國(境)費用 0萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費10.93萬(wàn)元,比上年增加2.76萬(wàn)元,主要原因為2025年增加1人,機關(guān)運行經(jīng)費增加。主要用于辦公費、郵電費、電費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費及其他交通費用等。

(二)政府采購情況。2025年政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0 萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,單位共有車(chē)輛0?輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公開(kāi)聯(lián)系人:杜文貴 ??????電話(huà): 023-79311010

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