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  • 索引號 11500114678697649R/2025-00007
  • 主題分類(lèi) 農業(yè)、林業(yè)、水利
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區水利水土保持站2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區水利局
  • 有效性

重慶市黔江區水利水土保持站2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區水利水土保持站2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

負責全區水土保持工作;負責全區水土流失調查、綜合防治、監督管理和監測評價(jià)、預報、公告等工作;組織編制全區水土保持規劃并監督實(shí)施;組織實(shí)施水土保持補償費征收制度;組織實(shí)施生產(chǎn)建設項目水土保持方案制度;承擔重慶市黔江區水土保持委員會(huì )辦公室日常工作。

(二)單位構成。

重慶市黔江區水利水土保持站為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位,事業(yè)編制20名,領(lǐng)導職數3名。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數435.58萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款435.58萬(wàn)元。收入較去年增加31.05萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算撥款收入增加31.05萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數435.58萬(wàn)元,其中:農林水支出304.27萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出86.53萬(wàn)元,衛生健康支出24.54萬(wàn)元,住房保障支出20.24萬(wàn)元。支出較去年增加31.05萬(wàn)元,主要原因是基本支出增加31.05萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入435.58萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出435.58萬(wàn)元。比2024年增加31.05萬(wàn)元。其中:基本支出435.58萬(wàn)元,比去年增加31.05萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費增加30.98萬(wàn)元,公用經(jīng)費增加0.07萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會(huì )保險繳費,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.4萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元,主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理,嚴格規范接待,控制接待標準;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費35.29萬(wàn)元,比上年增加0.07萬(wàn)元,主要原因是培訓費、工會(huì )經(jīng)費和福利費合計增加0.07萬(wàn)元。主要用于伙食補助費、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費和福利費等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.59萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.59萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購1.59萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.59萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。無(wú)項目支出,未設置績(jì)效目標。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。無(wú)

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(三)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉秋霜 ?????聯(lián)系方式:023-79233960


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