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  • 索引號 11500114678697649R/2025-00009
  • 主題分類(lèi) 農業(yè)、林業(yè)、水利
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區水資源管理站2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區水利局
  • 有效性

重慶市黔江區水資源管理站2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區水資源管理站2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

貫徹執行水資源法律法規規章及方針政策;承擔水資源相關(guān)規劃編制與制度建設;承擔取水許可、水資源論證相關(guān)的服務(wù)工作,水資源有償使用的服務(wù)工作,配合編制水資源公報;指導飲用水水源保護有關(guān)工作,指導地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護;按規定開(kāi)展水資源、水能資源調查評價(jià)和水資源承載能力監測預警工作;完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成。

重慶市黔江區水資源管理站為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位,事業(yè)編制6名,領(lǐng)導職數2名。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數153.14萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款153.14萬(wàn)元。收入較去年增加9.65萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算撥款收入增加9.65萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數153.14萬(wàn)元,其中:農林水支出92.79萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出44.81萬(wàn)元,衛生健康支出9.68萬(wàn)元,住房保障支出5.86萬(wàn)元。支出較去年增加9.65萬(wàn)元,主要原因是基本支出增加9.65萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入153.14萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出153.14萬(wàn)元。比2024年增加9.65萬(wàn)元。其中:基本支出153.14萬(wàn)元,比去年增加9.65萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費增加9.63萬(wàn)元,公用經(jīng)費增加0.02萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會(huì )保險繳費,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.3萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元,主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理,嚴格規范接待,控制接待標準;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費11.41萬(wàn)元,比上年增加0.02萬(wàn)元,和上年預算基本持平。主要用于伙食補助費、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費和福利費等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.36萬(wàn)元:政府采購貨物預算0.36萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0.36萬(wàn)元:政府采購貨物預算0.36萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。無(wú)項目支出,未設置績(jì)效目標。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。無(wú)

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(三)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉秋霜 ?????聯(lián)系方式:023-79233960


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