重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )(本級) 2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
主要負責研究商貿領(lǐng)域現代市場(chǎng)體系、現代流通方式等商務(wù)運行中的問(wèn)題并提出對策建議,研究提出商貿領(lǐng)域財稅、金融等政策建議;負責起草商貿行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、行業(yè)專(zhuān)項規劃編制。實(shí)施商貿物流促進(jìn)政策,冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點(diǎn)商貿項目策劃、編制、統計監測分析,落實(shí)商品儲備制度、指導商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調整、商業(yè)體系建設,擬定消費促進(jìn)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、會(huì )展經(jīng)濟等方面的規劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作,指導、規范商貿系統行政審批工作、商貿行業(yè)行政執法、商務(wù)舉報投訴受理、行業(yè)監管綜合執法,參與打擊商業(yè)欺詐,承辦有關(guān)行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的監督管理、成品油經(jīng)營(yíng)、儲存日常安全監督、拍賣(mài)行業(yè)監管、汽車(chē)流通及老舊汽車(chē)更新等行業(yè)流通經(jīng)營(yíng)的監督管理,商貿領(lǐng)域“放管服”改革等工作,推動(dòng)商貿領(lǐng)域信用建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作;負責電子商務(wù)發(fā)展工作,實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標準、行業(yè)管理,跨境電子商務(wù)綜合示范區和電子商務(wù)示范基地建設,協(xié)調支持配送、支付、技術(shù)、認證等配套行業(yè)發(fā)展,農村電子商務(wù)推廣應用及信息化建設,城鄉物流配送體系建設、電商物流等數字商務(wù)有關(guān)工作。負責外經(jīng)外貿外資工作,負責擬定外向型經(jīng)濟發(fā)展規劃、對外貿易、加工貿易、服務(wù)貿易、總部貿易和轉口貿易的指導、管理和服務(wù),承擔進(jìn)出口公平貿易工作和貿易救濟調查,指導和組織實(shí)施對外貿易促進(jìn)體系建設和對外貿易促進(jìn)活動(dòng),指導、實(shí)施出口知名品牌、進(jìn)出口基地、外貿綜合服務(wù)平臺建設,組織協(xié)調指導對外貿易促進(jìn)活動(dòng),同時(shí)做好全區外商投資企業(yè)設立及變更的備案管理工作咨詢(xún),投訴協(xié)調、監督、檢查外商投資企業(yè)執行有關(guān)法律法規情況以及外商投資企業(yè)統計工作,實(shí)施企業(yè)“走出去”戰略,組織轄區企業(yè)參與“一帶一路”沿線(xiàn)國家經(jīng)濟合作,推進(jìn)企業(yè)國際產(chǎn)能合作,對接做好海關(guān)商檢、中新示范項目等相關(guān)工作。協(xié)調推動(dòng)各開(kāi)放平臺協(xié)同發(fā)展,指導、推行、實(shí)施貿易便利化建設,協(xié)調承擔“少數民族地區外向型經(jīng)濟跨越式發(fā)展試驗區”涉及的相關(guān)工作。負責協(xié)調對接市貿促會(huì )、自貿區等平臺單位的相關(guān)工作。
(二)機構設置
重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )(本級)為政府組成部門(mén),內設9個(gè)職能科室,分別是辦公室、規劃發(fā)展科、市場(chǎng)流通科、電子商務(wù)和信息化科、外經(jīng)外貿科(中新項目管理科)、運行調節科、法治科(特商科)、財務(wù)審計科、政工人事科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計2968.05萬(wàn)元,支出總計2968.05萬(wàn)元。收支較上年決算數減少245.17萬(wàn)元,下降7.63%,主要原因:一是在職職工人數減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是促消費等項目支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計2968.05萬(wàn)元,較上年決算數增加44.68萬(wàn)元,增長(cháng)1.53%,主要原因是提前下達2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金等項目資金增加。其中:財政撥款收入2968.05萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計2968.05萬(wàn)元,較上年決算數減少245.17萬(wàn)元,下降7.63%,主要原因:一是在職職工人數減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是促消費等項目支出減少。其中:基本支出1087.26萬(wàn)元,占36.63%;項目支出1880.79萬(wàn)元,占63.37%。
4.結轉結余情況。無(wú)
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財政撥款收、支總計2968.05萬(wàn)元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少245.17萬(wàn)元,下降7.63%。主要原因:一是在職職工人數減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是促消費等項目支出減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2968.05萬(wàn)元,較上年決算數增加44.68萬(wàn)元,增長(cháng)1.53%。主要原因是提前下達2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金等項目資金增加。較年初預算數減少918.36萬(wàn)元,下降23.63%。主要原因:一是在職職工人數減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是縣域商業(yè)體系建設項目、電子商務(wù)進(jìn)農村(升級版)綜合示范項目、消費中心城市培育建設第二批試點(diǎn)區縣獎勵等項目未實(shí)施完畢,項目資金未支付部分結轉至2024年使用。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2968.05萬(wàn)元,較上年決算數減少245.17萬(wàn)元,下降7.63%。主要原因:一是在職職工人數減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是促消費等項目支出減少。較年初預算數減少918.36萬(wàn)元,下降23.63%。主要原因是:一是在職職工人數減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是縣域商業(yè)體系建設項目、電子商務(wù)進(jìn)農村(升級版)綜合示范項目、消費中心城市培育建設第二批試點(diǎn)區縣獎勵等項目未實(shí)施完畢,項目資金未支付部分結轉至2024年使用。
3.結轉結余情況。無(wú)
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出572.51萬(wàn)元,占19.29%,較年初預算數減少21.00萬(wàn)元,下降3.54%,主要原因是公用經(jīng)費預算減少。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出419.52萬(wàn)元,占14.13%,較年初預算數減少17.75萬(wàn)元,下降4.06%,主要原因是在職職工人數減少7人,工資福利、社保等基本支出減少。
(3)衛生健康支出915.66萬(wàn)元,占30.85%,較年初預算數增加841.91萬(wàn)元,增長(cháng)1141.57%,主要原因是隔離酒店疫情防控費用支出增加。
(4)資源勘探信息等支出130.60萬(wàn)元,占4.40%,較年初預算數增加130.60萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是兌現市場(chǎng)主體培育獎勵政策支出增加。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出859.14萬(wàn)元,占28.95%,較年初預算數減少1840.90萬(wàn)元,下降68.18%,主要原因是縣域商業(yè)體系建設項目、電子商務(wù)進(jìn)農村(升級版)綜合示范項目、消費中心城市培育建設第二批試點(diǎn)區縣獎勵等項目未實(shí)施完畢,項目資金未支付部分結轉至2024年使用。
(6)住房保障支出29.62萬(wàn)元,占1.00%,較年初預算數減少30.77萬(wàn)元,下降50.95%,主要原因是在職職工人數減少7人,住房公積金支出減少。
(7)糧油物資儲備支出41.00萬(wàn)元,占1.38%,較年初預算數增加19.55萬(wàn)元,增長(cháng)91.14%,主要原因是豬肉儲備費用增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1087.26萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費987.78萬(wàn)元,較上年決算數減少191.21萬(wàn)元,下降16.22%,主要原因是在職職工人數減少7人,工資福利、社保等基本支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費99.48萬(wàn)元,較上年決算數增加11.43萬(wàn)元,增長(cháng)12.98%,主要原因是2023年獲得爭資獎補經(jīng)費11萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、會(huì )議費、辦公設備購置費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.20萬(wàn)元,較年初預算數減少1.80萬(wàn)元,下降15.00%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算有所下降。較上年支出數減少0.74萬(wàn)元,下降6.76%,主要原因是嚴格按照“三公”經(jīng)費支出要求厲行節約,嚴格控制非必要“三公”經(jīng)費支出,公務(wù)接待費用減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(境)及公務(wù)車(chē)購置支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費、洗車(chē)費等。費用支出較年初預算數無(wú)增減,主要原因是持續厲行節約,控制公車(chē)運行成本。較上年支出數無(wú)增減,主要原因是持續厲行節約,控制公車(chē)運行成本。
公務(wù)接待費3.20萬(wàn)元,主要用于相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用及招商引資相關(guān)支出。費用支出較年初預算數減少1.80萬(wàn)元,下降36.00%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.74萬(wàn)元,下降18.78%,主要原因是嚴格按照“三公”經(jīng)費支出要求厲行節約,嚴格控制非必要“三公”經(jīng)費支出,公務(wù)接待費用減少。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待40批次401人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費79.68元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.80萬(wàn)元,較上年決算數減少1.38萬(wàn)元,下降63.30%,主要原因是商貿流通方面的會(huì )議次數減少。本年度培訓費支出1.22萬(wàn)元,較上年決算數增加0.28萬(wàn)元,增長(cháng)29.79%,主要原因是根據單位工作需要,派職工參加培訓人數、次數及費用增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出99.48萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、水電費、維修(護)費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、辦公設備購置費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用等保障機關(guān)正常運行等方面的日常支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加11.43萬(wàn)元,增長(cháng)12.98%,主要原因是2023年獲得爭資獎補經(jīng)費11萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購支出總額321.21萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出8.57萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出312.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額260.79萬(wàn)元,占政府采購支出總額的81.19%,其中:授予小微企業(yè)合同金額166.05萬(wàn)元,占政府采購支出總額的51.70 %。主要用于采購電腦、打印機、文件柜等辦公設備及黔江區2023年春季大型汽車(chē)展銷(xiāo)活動(dòng)服務(wù)、2023年黔江區第五屆西洽會(huì )展廳設計搭建服務(wù)、“山韻黔江”品牌策劃和宣傳推廣服務(wù)、黔江雞雜產(chǎn)業(yè)規劃、黔江區2023年政府凍豬肉儲備項目、2023年日照·黔江消費幫扶產(chǎn)銷(xiāo)對接大會(huì )暨黔江旅游推介活動(dòng)、“黔江名菜”評選促銷(xiāo)活動(dòng)、“‘賽’出消費新氣象‘拼’出消費新活力”系列消費促進(jìn)宣傳活動(dòng)等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求,我單位對部門(mén)21個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及財政撥款項目支出資金1880.79萬(wàn)元。
2023年度項目支出績(jì)效自評情況表(二級項目) | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目名稱(chēng): |
2022年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(縣域商業(yè)建設行動(dòng)) |
項目編碼: |
50011423T000002818015 |
自評總分: |
97.89 |
|||||
項目主管部門(mén): |
605-重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì ) |
財政歸口處室: |
008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
龔李 |
聯(lián)系電話(huà): |
79230258 | |||
資金情況 | ||||||||||
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
年度總金額 |
95.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
其中:財政撥款 |
95.00 |
50.00 |
50.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共預算 |
95.00 |
50.00 |
50.00 |
100 |
||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||
以鄉鎮為重點(diǎn),升級改造1個(gè)商貿中心,改善農村商業(yè)設施和公共服務(wù)短板。完善縣鄉村物流配送體系,加強資源整合,發(fā)展共同配送,暢通工業(yè)品下鄉和農產(chǎn)品進(jìn)城渠道,帶動(dòng)農民增收和農村消費。 |
以鄉鎮為重點(diǎn),升級改造1個(gè)商貿中心,改善農村商業(yè)設施和公共服務(wù)短板。完善縣鄉村物流配送體系,加強資源整合,發(fā)展共同配送,暢通工業(yè)品下鄉和農產(chǎn)品進(jìn)城渠道,帶動(dòng)農民增收和農村消費。 |
完成升級改造1個(gè)商貿中心,補齊鄉鎮商業(yè)設施短板,帶動(dòng)農民增收和農村消費環(huán)境改善。 | ||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
新建或改造鄉鎮商貿服務(wù)中心數 |
個(gè) |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
“快遞進(jìn)村”覆蓋率 |
% |
≥ |
59 |
60 |
1.69 |
100 |
5 |
5 |
||
村級便民商店覆蓋率 |
% |
≥ |
86 |
100 |
16.28 |
100 |
10 |
10 |
||
龍頭商貿流通企業(yè)數字化改造率 |
% |
≥ |
15 |
35.4 |
136 |
100 |
5 |
5 |
龍頭商貿流通企業(yè)家48家,數字化改造17家。 | |
縣級物流配送中心覆蓋率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
縣域物流共同配送率 |
% |
≥ |
10 |
66 |
560 |
100 |
5 |
5 |
兩個(gè)縣級物流中心。 | |
鄉鎮農貿市場(chǎng)改造提升率 |
% |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
縣域社會(huì )消費零售額年增速 |
% |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
項目促進(jìn)農貿增收 |
定性 |
明顯 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
服務(wù)對象對項目的滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
93 |
2.11 |
78.9 |
10 |
7.89 |
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 023-79222688。