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  • 索引號 11500114MB18870450/2025-00016
  • 主題分類(lèi) 應急管理
  • 體裁分類(lèi) 財政;財政預算、決算;應急管理
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區應急管理局(匯總)2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區應急管理局
  • 有效性

重慶市黔江區應急管理局(匯總)2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區應急管理局(匯總)2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

負責應急管理工作,指導全區各級各部門(mén)應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作;負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作;組織編制全區應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃并組織實(shí)施;指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制全區總體應急預案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)專(zhuān)項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開(kāi)展預案演練,推動(dòng)應急避難設施建設;牽頭建立全區統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發(fā)布災情;組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援,承擔區應對重大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作;統一協(xié)調指揮全區各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制,推進(jìn)指揮平臺對接;銜接駐黔部隊和武警部隊參與應急救援工作;統籌應急救援力量建設。負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應急救援力量建設,指導協(xié)調綜合性應急救援隊伍業(yè)務(wù)建設、隊伍建設,指導各鄉鎮街道及社會(huì )應急救援力量建設;指導消防工作。指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作;指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估工作;組織協(xié)調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央、市級劃撥及區級救災款物并監督使用;依法行使全區安全生產(chǎn)綜合監督管理職權,指導協(xié)調、監督檢查區政府有關(guān)部門(mén)和各鄉鎮街道及園區管委會(huì )安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔重慶市黔江區安全生產(chǎn)委員會(huì )日常工作;按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作;依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災害類(lèi)突發(fā)事件的調查評估工作;開(kāi)展應急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區域救援工作;制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施,負責提出區級救災物資的儲備需求和動(dòng)用決策,組織編制區級救災物資品種目錄和標準,會(huì )同區級有關(guān)部門(mén)建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時(shí)統一調度,負責區級救災物資的收儲、輪換和日常管理,根據需要下達動(dòng)用指令;負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作;負責防震減災體系建設,組織制定防震減災規劃并組織實(shí)施。承擔地震監測預報工作,負責震情通報和災情速報。組織開(kāi)展防震減災知識宣傳教育工作。組織開(kāi)展地震災害損失評估工作和指導災后恢復重建工作;完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成

內設10個(gè)科室和1個(gè)參公事業(yè)單位及1個(gè)中心,分別是辦公室、人事財務(wù)科、應急管理辦公室、防災減災辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科、法規宣傳培訓科(行政審批科)、救災和物資保障科、非煤礦山安全監督管理科、危險化學(xué)品安全監督管理科、工貿安全監督管理科等10個(gè)職能科室。此外,重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊是我局下屬參公事業(yè)單位,屬于一級預算單位;黔江區預警監測中心是區應急局管理的公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位,屬于一級預算單位。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算匯總數2113.93萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2113.93萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少1028.11萬(wàn)元,主要是2025年本年收入預算較上年增加123.16萬(wàn)元,但上年度收入預算數中包含上年結轉資1151.27萬(wàn)元,本年度未包含上年度結轉資金,因此抵消后本年度較上年度減少1028.11萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算匯總數2113.93萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出219.15萬(wàn)元,衛生健康支出85.47萬(wàn)元,住房保障支出88.82萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出1720.49萬(wàn)元。支出較去年減少1028.11萬(wàn)元,主要是基本支出增加63.99萬(wàn)元,項目支出減少1092.1萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入匯總數2113.93萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出匯總數2113.93萬(wàn)元,比2024年減少1028.11萬(wàn)元。其中:基本支出1404.67萬(wàn)元,比2024年增加63.99萬(wàn)元,主要原因是2024年度新招錄3人、遴選1人、調入1人、調出1人、退休1人,2024年度職工職務(wù)職級晉升使得衛生健康支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出增加等,主要用于保障職工工資發(fā)放、社保和公積金繳納、機關(guān)運行等;項目支出709.26萬(wàn)元,比2024年減少1092.1萬(wàn)元,提前下達2025年市級自然災害救災補助資金80萬(wàn)元主要用于自然災害受災群眾的應急期救助、過(guò)渡期救助、因災遇難人員家屬撫慰、因災倒損住房恢復重建、冬春生活救助等支出;危險化學(xué)品煙花爆竹打非治違省界檢查站相關(guān)經(jīng)費10萬(wàn)元;自然災害生活救助資金30萬(wàn)元主要用于補助我區特大自然災害受災群眾生活救助;巨災保險資金138萬(wàn)元主要用于全區農房保險及政府救助責任保險;專(zhuān)業(yè)應急救援隊伍建設項目275萬(wàn)元主要用于保障區級及鄉鎮專(zhuān)業(yè)應急救援隊伍勞務(wù)費用;全區安全生產(chǎn)及自然災害防治資金175萬(wàn)元主要用于安全生產(chǎn)隱患排查治理工作、基層監管、非煤礦山安全監管、工商貿、?;療熁ū癖O管及打非治違、重大危險源普查建檔、安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)、創(chuàng )建安全社區、事故調查、區政府安委會(huì )及防災減災委員會(huì )所有日常工作等運行經(jīng)費;遺屬生活困難補助1.26萬(wàn)元;上年度收入、支出預算數中包含上年結轉資1151.27萬(wàn)元,本年度未包含上年度結轉資金。

2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2025三公經(jīng)費預算匯總數26.55萬(wàn)元,與2024年度持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)接待費7.93萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費18.62萬(wàn)元,與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費203.85萬(wàn)元,比上年增加7.01萬(wàn)元,主要原因為2025年度預算時(shí)新增人員3人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額148萬(wàn)元:政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算138萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購148萬(wàn)元:政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算138萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款709.26萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公開(kāi)聯(lián)系人:張丹????? 電話(huà):023-79243258


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