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  • 索引號 11500114MB1574620B/2023-00088
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2023-09-07
  • 發(fā)布日期 2023-09-07
  • 文件標題 重慶市黔江區住房保障中心2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區住房城鄉建委
  • 有效性

重慶市黔江區住房保障中心2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

重慶市黔江區住房保障中心

2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。承擔全區公共租賃住房的配套設施建設、維修維護、審核配租及住用管理工作,具體實(shí)施相關(guān)年度計劃工作;宣傳貫徹住房保障法律、法規和方針政策,協(xié)助主管部門(mén)擬定住房保障相關(guān)配套政策,建立健全多層次住房保障供應體系;做好全區公共租賃住房資產(chǎn)的管理和保值增值工作;承擔全區物業(yè)專(zhuān)項維修資金與房改資金的管理和監督工作;承擔全區房屋交易管理事務(wù)工作。

(二)單位構成。內設4個(gè)職能科室:財務(wù)綜合科、租賃管理科、工程管理科、物業(yè)管理科。從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制單位主要包括1個(gè)事業(yè)單位:重慶市黔江區住房保障中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計928.66萬(wàn)元,支出總計928.66萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元,降幅51.94%,主要原因是2022年工程項目支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計928.66萬(wàn)元,較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元,降幅51.94%,主要原因是2022年財政撥款減少,收入相應減少。其中:一般公共預算財政撥款收入928.66萬(wàn)元,占比100%。

3.支出情況。2022年度支出合計928.66萬(wàn)元,較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元,降幅51.94%,主要原因是2022年工程項目支出減少。其中:基本支出292.7萬(wàn)元,占31.52%;項目支出635.96萬(wàn)元,占68.48%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1857.32萬(wàn)元。較上年度財政撥款收、支總計各減少2006.96萬(wàn)元,降幅51.94%。主要原因是2022年度財政撥款較上年度減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入928.66萬(wàn)元,較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元,降幅51.94%。主要原因是2022年度保障性安居工程支出較上年度減少。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出928.66萬(wàn)元,較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元,降幅51.94%。主要原因是2022年度保障性安居工程支出較上年度減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì )保障與就業(yè)支出27.49萬(wàn)元,占0.79%,與年初預算數一致。

(2)衛生健康支出14.24萬(wàn)元,占0.41%,與年初預算數一致。

(3)城鄉社區支出483.62萬(wàn)元,占13.84%,與年初預算數一致。

(4)住房保障支出403.31萬(wàn)元,占11.54%,較年初預算數減少2838.19萬(wàn)元,降幅87.56%,主要原因是2022年度保障性安居工程支出較上年度減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出292.7萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費272.26萬(wàn)元,較上年決算數增加38.55萬(wàn)元,漲幅16.49%,主要原因是2022年職工增加及目標績(jì)效等工資福利調標導致人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等費用。公用經(jīng)費20.44萬(wàn)元,較上年決算數減少3.05萬(wàn)元,降幅12.98%,主要原因是2022年經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等單位日常運行經(jīng)費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

無(wú)。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

無(wú)。

四、其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評9項,涉及資金635.96萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,績(jì)效完成情況較好,開(kāi)展項目成效顯著(zhù)。

(二)績(jì)效自評結果

1. 績(jì)效目標自評表

(1)公開(kāi)范圍。我中心績(jì)效自評表,2個(gè)二級項目績(jì)效自評表。

(2)公開(kāi)內容。詳見(jiàn)表格。

表1

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):部門(mén)審核已審

項目名稱(chēng):

住房保障領(lǐng)域專(zhuān)項整治整改項目

項目編碼:

50011423T000003077933

自評總分:

94.90



項目主管部門(mén):

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室:

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人:

陳彥君

聯(lián)系電話(huà):

79239728

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

35,000.00

35,000.00

17,171.00




其中:財政撥款

35,000.00

35,000.00

17,171.00

49

10.00

4.90

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


開(kāi)展公(廉)租房轉租轉借清理專(zhuān)項整治工作并達到一定效果。

開(kāi)展轉租轉借宣傳2次;建立網(wǎng)上申報系統并投入使用。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

開(kāi)展宣傳活動(dòng)

1

1

0

100

40

40




整理公(廉)租房檔案

8000

8000

0

100

10

10




宣傳展板、DM單形式

1

1

0

100

20

20




公租房網(wǎng)上申報系統運行正常


定性

優(yōu)

1

0

100

10

10




添置公租房管理系統設備


定性

1

0

100

10

10




表2

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):部門(mén)審核已審

項目名稱(chēng):

2021年廉租住房預算資金

項目編碼:

50011422T000002198173

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室:

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人:

陳彥君

聯(lián)系電話(huà):

79239728

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

767,410.14

352,410.14

352,410.14




其中:財政撥款

767,410.14

352,410.14

352,410.14

100

10.00

10.00

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


主要用于保障性住房智慧系統建設,配套基礎設施完善、維護維修整改等。

廉租房維修即壞即修350套,約35萬(wàn)元,達到配租標準。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

改造后房屋驗收合格率

%

100

100

0

100

30

30




廉租房維及時(shí)修整改率

%

100

100

0

100

30

30




質(zhì)保期內維修整改率

%

50

50

0

100

10

10




質(zhì)保期外維修整改率

%

100

100

0

100

10

10




維修整改滿(mǎn)意率

%

100

100

0

100

10

10




2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

無(wú)。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:79223092



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