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  • 索引號 11500114MB1574620B/2021-00076
  • 主題分類(lèi) 城鄉建設、環(huán)境保護
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2021-04-22
  • 發(fā)布日期 2021-04-22
  • 文件標題 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區住房城鄉建委
  • 有效性

重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。負責全區城市基礎設施建設管理,規范和指導全區村鎮建設,承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任;承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場(chǎng)責任;監督管理全區建設工程招標投標活動(dòng);負責監督實(shí)施全區城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設與管理;負責全區房屋和市政設施重點(diǎn)工程建設監督管理;承擔推進(jìn)全區城鄉建設科技進(jìn)步的責任;承擔推進(jìn)全區建筑節能的責任;負責全區城建檔案管理工作;宣傳和貫徹執行民防法律、法規和方針政策;負責人民防空指揮場(chǎng)所和人民防空指揮自動(dòng)化建設;建立健全人民防空通信、警報建設和人民防空無(wú)線(xiàn)電管理制度;承擔國防動(dòng)員委員會(huì )人民防空辦公室工作。

(二)單位構成。內設9個(gè)職能科室:辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科(法治科)、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人防科、人事財務(wù)科。6個(gè)直屬事業(yè)單位:重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心、重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊、重慶市黔江區城市建設檔案室、重慶市黔江區民防(人防)指揮信息保障中心、黔江區住房保障中心、重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數7822.32萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款3279.55萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,上年結轉4542.78萬(wàn)元。收入較去年減少1112.03萬(wàn)元,主要是經(jīng)費撥款減少1112.03萬(wàn)元。

(二)支出預算:2021年年初預算數7822.32萬(wàn)元,其中:國防支出4萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出247.22萬(wàn)元,衛生健康支出98.3萬(wàn)元,節能環(huán)保支出3050.6萬(wàn)元,城鄉社區支出2494.83萬(wàn)元,住房保障支出1866.87萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出60.5萬(wàn)元。支出較去年減少1112.03萬(wàn)元,主要是基本支出增加136.28萬(wàn)元,項目支出減少1248.31萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入3279.55萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出3279.55萬(wàn)元,比2020年增加624.28萬(wàn)元。其中:基本支出1790.55萬(wàn)元,比2020年增加136.28萬(wàn)元,主要原因是單位職能職責劃轉人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1489萬(wàn)元,比2020年增加488萬(wàn)元,主要原因是增加了本級項目預算、上級安排專(zhuān)項補助項目及一般轉移支付項目資金等,主要用于老舊小區改造、危舊房改造、人防宣傳教育進(jìn)高校等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算29.5萬(wàn)元,比2020年減少0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費4.5萬(wàn)元,比2020年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項規定精神,從嚴控制公務(wù)接待活動(dòng);公務(wù)用車(chē)運行維護費25萬(wàn)元,比2020年減少0萬(wàn)元,主要原因是職能職責增加,業(yè)務(wù)量增大,規范使用公務(wù)用車(chē),嚴格控制公務(wù)用車(chē)費用支出;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費247.87萬(wàn)元,比上年增加12.86萬(wàn)元,主要原因為單位職能職責增加,人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6.9萬(wàn)元:政府采購貨物預算6.9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購6.9萬(wàn)元:政府采購貨物預算6.9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1489萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛10輛(其中4輛損毀待報廢),其中一般公務(wù)用車(chē)10輛、執勤執法用車(chē)0輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:易建華 ???聯(lián)系方式: 023-79223092

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