重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊
2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。宣傳貫徹執行住房和城鄉建設、建設工程消防設計審查和驗收、城鎮排水與污水處理等方面的法律、法規、規章和方針、政策;承擔住房和城鄉建設違法違規行為查處等方面的執法職能;承擔房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量監督管理、施工安全監督管理、施工現場(chǎng)特種設備和非特種設備管理、建筑行業(yè)生態(tài)文明建設、建筑節能、建設工程消防設計審查和驗收、城建檔案、竣工驗收備案、裝飾裝修、質(zhì)量投訴、建筑企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)資格監督管理等方面的執法職能;承擔房屋建筑和市政基礎設施工程勘察設計、施工圖審查、招標投標相應合同履行管理、工程監理、工程質(zhì)量檢測、預拌商品混凝土、預拌砂漿等建筑市場(chǎng)管理方面的執法職能;承擔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設和房地產(chǎn)交易市場(chǎng)等房地產(chǎn)行業(yè)監督管理方面的執法職能;承擔城鎮房屋使用安全方面的執法職能;承擔物業(yè)管理等方面的執法職能;承擔城鎮排水與污水處理等方面的執法職能;指導鄉鎮街道住房和城鄉建設綜合行政執法工作;完成區委、區政府和區住房城鄉建委交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成。內設:綜合科、執法監察科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數481.78萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款481.78萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少108.2萬(wàn)元,主要是因為機構改革,質(zhì)監站安管站合并成立執法支隊,部分職工編制未進(jìn)入執法支隊,人員減少,預算減少。
(二)支出預算:2022年年初預算數481.78萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出47.96萬(wàn)元,衛生健康支出26.81萬(wàn)元,城鄉社區支出383.26萬(wàn)元,住房保障支出23.76萬(wàn)元。支出較去年減少108.2萬(wàn)元,主要是因為機構改革,質(zhì)監站安管站合并成立執法支隊,部分職工編制未進(jìn)入執法支隊,人員減少,預算減少。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入481.78萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出481.78萬(wàn)元,較去年減少108.2萬(wàn)元。其中:基本支出481.78萬(wàn)元,較去年減少108.2萬(wàn)元,主要是因為機構改革,質(zhì)監站安管站合并成立執法支隊,部分職工編制未進(jìn)入執法支隊,人員減少,預算減少,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。
重慶市黔江區住房和城鄉建委2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算7萬(wàn)元,較上年度無(wú)變化。其中:公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費7元,較上年度增加0.5萬(wàn)元,主要用于本單位2輛公務(wù)用車(chē)日常運行維護支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.1萬(wàn)元:政府采購貨物預算2.1萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中:一般公共預算撥款政府采購2.1萬(wàn)元,政府采購貨物預算2.1萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,本單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
公開(kāi)聯(lián)系人:易建華?????????? 電話(huà):023-79223092
附表:?1.財政撥款收支總表
?????2.一般公共預算財政撥款支出預算表
?????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
?????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
?????5.政府性基金預算財政撥款支出預算表
?????6.部門(mén)收支總表
?????7.部門(mén)收入總表
?????8.部門(mén)支出總表
?????9.政府采購預算明細表