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  • 索引號 11500114MB1574620B/2025-00036
  • 主題分類(lèi) 財政
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明及報表
  • 發(fā)布機構 黔江區住房城鄉建委
  • 有效性

重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明及報表

重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。負責建設工程造價(jià)政策宣傳,提供建設工程定額解釋服務(wù)和造價(jià)信息咨詢(xún)服務(wù)等工作;負責全區地方建筑材料價(jià)格信息和建筑市場(chǎng)人工勞務(wù)價(jià)格信息的收集、整理、測算、綜合分析等工作;負責向市級相關(guān)部門(mén)上報相關(guān)信息;負責造價(jià)機構執業(yè)行為和從業(yè)人員的咨詢(xún)服務(wù)工作;承擔區內建設工程造價(jià)咨詢(xún)機構資質(zhì)的核驗工作;負責建筑行業(yè)崗位培訓和人才培訓工作;暫時(shí)承接全區城市排水及污水處理、排水監測、排水設施建設運行維護管理和城市排水防澇相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性工作;完成區委、區政府和區住房城鄉建委交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成。為區住房城鄉建委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。內設綜合辦公室、管網(wǎng)建設維護辦公室、崗培辦公室;人員編制13名,實(shí)有人員10人,領(lǐng)導職數3名(主任1名,副主任2名)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數214.16萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款214.16萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少29.09萬(wàn)元,主要是因為2024年2名職工退休,人員預算相應減少。

(二)支出預算:2025年年初預算數214.16萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出40.02萬(wàn)元,衛生健康支出11.86萬(wàn)元,城鄉社區支出152.61萬(wàn)元,住房保障支出9.67萬(wàn)元。支出較去年減少29.09萬(wàn)元,主要是因為2024年2名職工退休,人員預算相應減少。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入214.16萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出214.16萬(wàn)元,較去年減少29.09萬(wàn)元。其中:基本支出214.16萬(wàn)元,較上年度減少29.09萬(wàn)元,主要是因為2024年2名職工退休,人員預算相應減少,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元,本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。

本單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.5萬(wàn)元,較上年無(wú)變化,其中:公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,較上年度增加0萬(wàn)元,主要用于日常公務(wù)接待運行。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公開(kāi)聯(lián)系人:李倩 ?????????電話(huà):023-79223092 ?

附件:2025年部門(mén)預算相關(guān)附表


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