重慶市黔江區建設事務(wù)中心 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明及報表
重慶市黔江區建設事務(wù)中心
2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。主要承擔建設工程質(zhì)量安全監督等輔助性工作,為施工現場(chǎng)質(zhì)量安全監督提供技術(shù)支撐和服務(wù)等工作,參加建設工程竣工驗收;管理城鄉建設檔案,服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。各類(lèi)城市建設工程檔案和建設系統各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)形成的檔案的管理工作;檔案管理目錄報送;城市建設檔案管理的現代化建設,檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用,檔案查詢(xún)服務(wù);完成區委、區政府和區住房城鄉建委交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成。重慶市黔江區城市建設檔案室為區住房城鄉建委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。內設4個(gè)業(yè)務(wù)辦公室:綜合科、監督一科、監督二科、檔案科,職工25人,管理城鄉建設檔案和工程質(zhì)量安全監督,服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數596.36萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款596.36萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加518.01萬(wàn)元,主要是由于本年度機構改革,執法支隊與檔案室合并新成立建設事務(wù)中心,我單位人員增加22名,人員類(lèi)相關(guān)支出預算增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數596.36萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出104.46萬(wàn)元,衛生健康支出32.29萬(wàn)元,城鄉社區支出431.72萬(wàn)元,住房保障支出27.89萬(wàn)元。支出較去年增加518.01萬(wàn)元,主要是由于本年度機構改革,執法支隊與檔案室合并新成立建設事務(wù)中心,我單位人員增加22名,人員類(lèi)相關(guān)支出預算增加。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入596.36萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出596.36萬(wàn)元,較去年增加518.01萬(wàn)元。其中:基本支出596.36萬(wàn)元,較去年增加518.01萬(wàn)元,主要是由于本年度機構改革,執法支隊與檔案室合并新成立建設事務(wù)中心,我單位人員增加22名,人員類(lèi)相關(guān)支出預算增加,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元,本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。
我單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費預算7.5萬(wàn)元,較上年增加7.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化;公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元,較上年增加1.5萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元,較上年增加6萬(wàn)元;主要是由于本年度機構改革,執法支隊與檔案室合并新成立建設事務(wù)中心,原執法支隊2輛公務(wù)用車(chē)轉入我單位。主要用于本單位2輛公務(wù)用車(chē)日常運行維護及日常公務(wù)接待費用支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.8萬(wàn)元:政府采購貨物預算3.8萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購3.8萬(wàn)元:政府采購貨物預算3.8萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
公開(kāi)聯(lián)系人:李倩 ??????????電話(huà):023-79223092 ?
附件:2025年部門(mén)預算相關(guān)附表