重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明及報表
重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心
2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。負責征收范圍內國有土地上房屋征收與補償工作;負責國有土地上房屋征收補償資金的使用和管理,做到專(zhuān)戶(hù)儲存,專(zhuān)款專(zhuān)用;根據國家和市有關(guān)規定,負責對國有土地上房屋征收補償政策的調整;完成區委、區政府和區住房城鄉建委交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成。重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心為區住房城鄉建委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。內設2個(gè)業(yè)務(wù)辦公室,編制數5人,實(shí)有人員4人,負責征收中心業(yè)務(wù)工作。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數89.78萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款89.78萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少11.89萬(wàn)元,主要是因為單位職工退休1人,收入預算減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數89.78萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出14.38萬(wàn)元,衛生健康支出4.71萬(wàn)元,城鄉社區支出66.51萬(wàn)元,住房保障支出4.17萬(wàn)元。支出較去年減少11.89萬(wàn)元,主要是因為單位職工退休1人,支出預算減少。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入89.78萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出89.78萬(wàn)元,較去年減少11.89萬(wàn)元。其中:基本支出89.78萬(wàn)元,較去年減少11.89萬(wàn)元,主要是因為單位職工退休1人,預算減少,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。
本單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費預算3.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元,較上年度無(wú)變化,主要用于日常公務(wù)用車(chē)運行維護支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.18萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.18萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中:一般公共預算撥款政府采購1.18萬(wàn)元,政府采購貨物預算1.18萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
公開(kāi)聯(lián)系人:李倩 ??????????電話(huà):023-79223092 ?
附件:2025年部門(mén)預算相關(guān)附表